你好 借:庫存現(xiàn)金,銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 其他的貨款收到提貨券,這個是什么呢?

銷售產(chǎn)品后收到退貨、涉及已抵扣的進項稅額13萬,(貨款不含稅金額100萬元,稅額13萬元)會計分錄怎么做
2021年5月20日、A公司與B公司簽訂購銷合同、合同注明預收900000元定金,交貨后結(jié)清余額.增值稅13%銷售商品不含稅總金額700000元,寫出相應會計分錄、(1)收到貨款時.(2)發(fā)出貨物時.按增值稅發(fā)票記賬(3)結(jié)清貨款時如果銷售商品不含稅總定額為800000元.對如何進行賬務處理
2.某商場采用售價金額核算法核算,稅率13%。2019年7月1日購入庫存商品的進價成本為204萬元,取得專票增值稅稅額為26.52萬元,貨款由銀行轉(zhuǎn)賬支付。該批商品售價總額為240萬元。7月4日銷售一批商品,銷售收入為150萬元,增值稅稅額為19.5萬元,貨款已存入銀行。請寫出相關的會計分錄。
明月超市銷售商品當日含稅銷售額為28488.6元,剔除稅額的貨款總額為25500元,當日收到現(xiàn)金5000元,銀行存款13000元,其他的貨款收到提貨券貨款中膜的68%,按稅率13%計算,貨款總額的32%為農(nóng)產(chǎn)品按稅率9%計算。
明月超市銷售商品當日含稅銷售額為28488.6元,剔除稅額的貨款總額為25500元,當日收到現(xiàn)金5000元,銀行存款13000元,其他的貨款收到提貨券貨款中膜的68%,按稅率13%計算,貨款總額的32%為農(nóng)產(chǎn)品按稅率9%計算。怎么進行商品銷售的相關賬務處理
老師你好我們是建筑公司,上個月進了一批材料,是按材料做的賬,后邊公司直接按賣了,下邊是我上個月做的憑證,材料直接買點,這怎么弄啊老師
老師好:年終獎單獨計稅嗎?
收到業(yè)務招待費的專票,無法抵扣可以直接進費用嗎,申報報表的時候進項稅額轉(zhuǎn)出
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?退休后可以再就職嗎
個人鋪租開具租賃發(fā)票25萬給客戶公司要交多少個人所得稅?
請問老師,公司實繳注冊資本3000萬,現(xiàn)在想減資至500萬可以嗎?具體怎么做?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,公司銷售模式:采購廣東包包成品,按國外客戶要求,將貨送至深圳倉儲,由倉儲一件代發(fā)往美國,國外客戶銷售后回款至??诠?。我們按照國外的客戶要求把貨物送到國外的客戶自己找的在深圳代理一件代發(fā)的運輸公司,而代理運輸公司是B2C模式買單出去的,不是以我們公司的名字出口的,公司沒有開發(fā)票,只開了商業(yè)發(fā)票給國外客戶,我們報增值稅是免稅還是視同內(nèi)銷?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進項稅額多記了,調(diào)整分錄,借:管理費用,貸應交稅費(進項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬???以后應該需要分攤的