你好 借:庫存現(xiàn)金,銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 其他的貨款收到提貨券,這個(gè)是什么呢?
銷售產(chǎn)品后收到退貨、涉及已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,(貨款不含稅金額100萬元,稅額13萬元)會(huì)計(jì)分錄怎么做
2.某商場采用售價(jià)金額核算法核算,稅率13%。2019年7月1日購入庫存商品的進(jìn)價(jià)成本為204萬元,取得專票增值稅稅額為26.52萬元,貨款由銀行轉(zhuǎn)賬支付。該批商品售價(jià)總額為240萬元。7月4日銷售一批商品,銷售收入為150萬元,增值稅稅額為19.5萬元,貨款已存入銀行。請寫出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
會(huì)計(jì)分錄怎么寫 甲公司銷售一批產(chǎn)品,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為20 000元,由于是成批銷售,銷貨方給購貨方10%的商業(yè)折扣,銷貨方應(yīng)收賬款的入賬金額為18000元,適用增值稅稅率為13%。
明月超市銷售商品當(dāng)日含稅銷售額為28488.6元,剔除稅額的貨款總額為25500元,當(dāng)日收到現(xiàn)金5000元,銀行存款13000元,其他的貨款收到提貨券貨款中膜的68%,按稅率13%計(jì)算,貨款總額的32%為農(nóng)產(chǎn)品按稅率9%計(jì)算。
明月超市銷售商品當(dāng)日含稅銷售額為28488.6元,剔除稅額的貨款總額為25500元,當(dāng)日收到現(xiàn)金5000元,銀行存款13000元,其他的貨款收到提貨券貨款中膜的68%,按稅率13%計(jì)算,貨款總額的32%為農(nóng)產(chǎn)品按稅率9%計(jì)算。怎么進(jìn)行商品銷售的相關(guān)賬務(wù)處理
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對嗎