你好,銷售產(chǎn)品是銷項(xiàng)稅額,銷售產(chǎn)品退貨是銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),都不涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額啊 銷售產(chǎn)品,與進(jìn)項(xiàng)稅額是相互矛盾的 到底是銷售退回,還是購進(jìn)退回
出口退稅企業(yè)為一般納稅人,產(chǎn)品適用13%的征稅率,10%的出口退稅率。當(dāng)月購進(jìn)原材料價(jià)款為7萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為9100元,已支付成本。未收到進(jìn)貨發(fā)票,當(dāng)月外銷貨物離岸價(jià)18萬,已收到銷售款,銷售款會計(jì)分錄如何做?
銷售產(chǎn)品后收到退貨、涉及已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,(貨款不含稅金額100萬元,稅額13萬元)會計(jì)分錄怎么做
五、某增值稅一般納稅人2021 年10 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(15分) 1. 銷售貨物一批,取得不含稅收入 1000萬元;銷售貨物一批,取得含稅收入113萬元,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi) 11.3萬元;將自產(chǎn)貨物用于職工福利,成本20萬元,成本利潤率10%,不繳消費(fèi)稅;采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入100萬元,打九折,開同一張發(fā)票;采取以舊換新方式銷售貨物,新貨物不含稅售價(jià)10萬元,舊貨折價(jià)2萬元,實(shí)際收到8萬元。 2.購進(jìn)貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元,稅款13萬元:購選農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證注明買價(jià) 200 萬元,用于生產(chǎn)13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額10.9萬元;購進(jìn)貨物專用發(fā)票注明稅額為1萬元,已做進(jìn)項(xiàng)稅額處理后又用于職工福利。稅率13%,請計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅率9%,8月份業(yè)務(wù):購進(jìn)原材料,專用發(fā)票上金額400萬元,稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。計(jì)算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。會計(jì)分錄
1.銷售貨物一批,取得不含稅收入1000萬元:銷售貨物一批,取得含稅收入113萬元,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)11.3萬元;將自應(yīng)貨物用于職工福利,成本20萬元,成本利潤率10%,不繳消費(fèi)稅:采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入100萬元,打九折,開同一張發(fā)票;采取以舊換新方式銷售貨物,新貨物不含稅售價(jià)10萬元,舊貨折價(jià)2萬元,實(shí)際收到8萬元2.購進(jìn)貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元,稅款13萬元;購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證注明買價(jià)200萬元,用于生產(chǎn)13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額10.9萬元;購進(jìn)貨物專用發(fā)粟注明稅額為1萬元,已做進(jìn)項(xiàng)稅額處理后又用于職工福利。(35分)稅率13%,請計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
是銷售退回
你好,銷售退回,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本