你好。同學 境內企業(yè)境外提供業(yè)務,出口服務,免增值稅
您好,我是國際貿易公司。剛成立一年。目前在國內沒有出口業(yè)務,在歐洲承接了一項德國公司的采購和代繳稅業(yè)務。收的是代繳稅的服務費年5000歐元。流程是我客戶的供貨商提供貨物是歐洲當地庫存的處理1-3折的貨物,我客戶給我派安盈賬戶貨款,然后我付貨款給供貨商,嘿嘿供貨商給我開發(fā)票,歐洲當地從波蘭發(fā)貨到德國。這部分全部在歐洲(中國境外),之后我再給我客戶出歐洲認可的發(fā)票,同時對波蘭和德國稅務局交稅。我要問的是, 1、這部分需要記賬嗎?怎么記賬。(如果記賬,就要涉及庫存,但我沒在國內,是直接歐洲當地發(fā)貨,我查文件叫轉口貿易)。 2、每年5000歐元的服務費,我不知道怎么提取和交稅合理。 3、派安盈貨款這部分在歐洲各地已經交稅,國內不需要交稅,但是如果記賬,是否會涉及稅收問題
您好!我想問一下,如果國內我開個公司,屬于給國內客戶提供法律服務性質的,但是執(zhí)行這些法律服務的地點是在國外,比如我給國內的客戶在俄羅斯注冊公司,給這些俄羅斯公司在俄羅斯提供會計報賬服務,在國內收款,這樣在稅務上會有什么特別的要求嗎?
請教老師我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務,食堂內面積有一部分拿來做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點數扣下管理費(例如營業(yè)額不達10萬的按10萬30%的3萬管理費,這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點扣下3管理費款將剩余的7萬返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務公司如何做會計分錄,客人在各檔口消費,公司還給客人開餐費發(fā)票
老師,我是深圳的。我司通過供應鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應鏈這邊只給我報關單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內的進項發(fā)票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費用比如供應鏈的代理費,運輸費其實是國內我公司支付,供應鏈這邊同一開發(fā)票為服務費,6%的服務發(fā)票。請問這個發(fā)票是否會影響我司退稅?是否需要供應鏈那邊分開兩項開發(fā)票?比如代理費是多少列清楚開?
國內客戶A與國外公司B并未就產品及配送支付全額款項(因為關稅問題),其余款項他們打算由另一家公司支付。 所有費用都由國外B貿易公司承擔了,而現(xiàn)在這家公司正遭受損失,因為該項目的款項并未全部到位。B貿易公司本可以接受這筆付款,但由于某些原因,A公司無法支付 目前幾個方案: 我們公司C可以開具發(fā)票并接受付款,同時B公司可以向我們開具發(fā)票。我們可以加上自己的利潤(一定百分比),然后接受付款。這樣就會有支出和收入。 第二個方案,A公司可以向C的集裝箱或物流供應商付款。以此抵消。 目前這兩個方案是否可行,如果可行,第一個方案應開具什么項目名稱的發(fā)票,涉及哪些稅,利潤怎么添加 第二個方案需要什么協(xié)議進行抵消 第一個方案如果我們公司收了錢,對外付美金需要什么,是否能夠付出,有什么風險
您好,老師,我單位是一個工廠,剛剛開業(yè),新進了幾個小機器價值10萬左右還有2萬左右的配套用的。可以不計入固定資產把,那我計入什么科目合適
以前商貿給開的發(fā)票,過了幾個月了,稅務讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個項目的權限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務成本嗎?
開票稅點自動計算器,老師這個表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
老師,你好,我們是六月份登記的,現(xiàn)在還沒有正式營業(yè),目前需要做什么,比如申報?
老師,你好,我想問一下,我們公司需要付一筆檢測費給檢測公司,是用對公戶付呢?還是一般戶付???這有區(qū)別嗎?
9月份社保已經交完了,然后員工要離職,這個社保怎么處理
我們公司租的廠房辦公樓,現(xiàn)在把期中的一部分又轉租出去,給別的公司了,我們公司可以開租賃發(fā)票嗎
盤盈原材料,怎么做賬
老師,這個勞務報酬預扣預繳是先扣,匯算清繳時再退,還是不我們這邊代替他們申報勞務報酬,代替他們先預繳,后期在匯算清繳時退還到公司賬戶是不?
您好!我意思是:國內一家公司為國內另一家公司的國外企業(yè)提供服務。這方面的稅務操作?
你這就是出口服務 完全發(fā)生在境外的服務,免增值稅