借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入17241.38, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2241.38。
2020年9月2日,向杭州物美超市銷售“監(jiān)控?cái)z像頭”一批,不含稅價(jià)格17241.38元,稅額2241.38元,稅價(jià)合計(jì)19482.76元,銀行已收到貨款,開具增值稅專用發(fā)票一份
做分錄2020年9月2日,向杭州物美超市銷售“監(jiān)控?cái)z像頭”一批,不含稅價(jià)格17241.38元,稅額2241.38元,稅價(jià)合計(jì)19482.76元,銀行已收到貨款,開具增值稅專用發(fā)票一份。
做分錄2020年9月2日,向杭州物美超市銷售“監(jiān)控?cái)z像頭”一批,不含稅價(jià)格17241.38元,稅額2241.38元,稅價(jià)合計(jì)19482.76元,銀行已收到貨款,開具增值稅專用發(fā)票一份。
2020年9月2日,向杭州物美超市銷售“監(jiān)控?cái)z像頭”一批,不含稅價(jià)格17241.38元,稅額2241.38元,稅價(jià)合計(jì)19482.76元,銀行已收到貨款,開具增值稅專用發(fā)票一份。
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫。
老師:請(qǐng)問變更法人和股東,可以同時(shí)進(jìn)行嗎?因?yàn)樽兏倪@個(gè)股東同時(shí)是法人,現(xiàn)在都想替換?
老師好,幫我看一下這個(gè)報(bào)表有沒有什么問題?是提供給銀行的?
由兩個(gè)公司成立的有限責(zé)任公司,這兩個(gè)公司對(duì)成立的新公司承擔(dān)什么責(zé)任
老師,您好,我想請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅的問題。我是小規(guī)模的公司,我在做賬的時(shí)候,直接根據(jù)利潤再乘以5%后,再得出企業(yè)所得稅,是嗎?那么在電子稅務(wù)局的企業(yè)所得稅申報(bào)當(dāng)中,是不是在主表里面分步,從25%折算成5%,還是像手工做賬一樣,直接算成5%,謝謝?
一人有限責(zé)任公司與兩個(gè)股東的有限責(zé)任公司有什么區(qū)別
老師 我們是一家房開公司現(xiàn)在出售2013年出讓方式取得土地 現(xiàn)在需要繳納增值稅 是可以選擇一般計(jì)稅或者簡易計(jì)稅嗎 如果選擇簡易計(jì)稅 可以扣除土地成本繳納增值稅嗎
老師:我們公司需要做一個(gè)股權(quán)變更:目前公司認(rèn)繳出資額500萬;楊占股99%%;胡占股1%;實(shí)繳出資額200萬;楊投入198萬;胡投入2萬;現(xiàn)在賬上未分配利潤金額是39萬元;這種情況下,胡的股份要全部轉(zhuǎn)讓給張;這個(gè)稅務(wù)上要先怎么走流程啊?是不是稅務(wù)上走完才可以進(jìn)行工商變更?
施工,銷項(xiàng)發(fā)票開了,回款必須有進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師幫忙看一下這道題我不太明白,最后利潤分配的數(shù),是怎么算出來滴。
施工,銷項(xiàng)發(fā)票開了,回款必須有進(jìn)項(xiàng)嗎?