同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不影響

老師您好!無形資產(chǎn)加計(jì)扣除不影響會(huì)計(jì)利潤也不影響應(yīng)納稅所得額?是不是錯(cuò)誤的,應(yīng)該是不影響會(huì)計(jì)利潤,但是要影響應(yīng)納稅所得額吧?比如無性資產(chǎn)資本化1000,10年攤銷,會(huì)計(jì)和稅法攤銷方法一樣,使用了2年,某年的利潤總額是500萬,這時(shí)的應(yīng)納稅所得額=500—1000/10*2*75%,在這里加計(jì)扣除是不是影響應(yīng)納稅所得額?
老師,是不是自發(fā)研究的資本化階段的無形資產(chǎn)的攤銷額計(jì)稅和會(huì)計(jì)金額不同,不影響所得稅費(fèi)用也不影響利潤總額
老師您好,這個(gè)無形資產(chǎn)形成的攤銷,導(dǎo)致的暫時(shí)性差異,為什么既不影響會(huì)計(jì)利潤,也不影響所得稅?
一直沒理解“自行研發(fā)無形資產(chǎn)加計(jì)扣除不確認(rèn)遞延所得稅,自行研發(fā)的無形資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí),既不影響應(yīng)納稅所得額也不影響會(huì)計(jì)利潤”到底是什么個(gè)意思
自行開發(fā)的無形資產(chǎn)確認(rèn)時(shí),既不影響應(yīng)納稅所得額,也不影響會(huì)計(jì)利潤,故不確認(rèn)相 關(guān)的遞延所得稅。老師,這個(gè)怎么理解
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


不是計(jì)入費(fèi)用的嗎,為啥不影響呢
有暫時(shí)性差異,為啥不影響利潤總額呢
同學(xué)你好 如果計(jì)入成本或者費(fèi)用了就影響