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2題福州某企業(yè)2019年自行核算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額50萬元,后經(jīng)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所宙計(jì),發(fā)現(xiàn)有關(guān)情況如下:(A)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資120萬元;發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.4萬元、職工福利費(fèi)18.8萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)12.6萬元。(B)計(jì)入全年管理費(fèi)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為5萬元,廣告費(fèi)用為20萬。(當(dāng)年產(chǎn)品銷售收入為400萬)(C)財(cái)務(wù)費(fèi)用中含向非金融機(jī)構(gòu)借款50萬元的年利息支出,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%);(D)當(dāng)年通過市政府向貧困地區(qū)捐贈(zèng)9萬;要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(2)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)與廣告費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的所得額(3)計(jì)算利息支出應(yīng)調(diào)整的所得額,(4)計(jì)算捐贈(zèng)應(yīng)調(diào)整的所得額;(5)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)應(yīng)納稅額。
2題福州某企業(yè)2019年自行核算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額50萬元,后經(jīng)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所宙計(jì),發(fā)現(xiàn)有關(guān)情況如下:(A)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資120萬元;發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.4萬元、職工福利費(fèi)18.8萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)12.6萬元。(B)計(jì)入全年管理費(fèi)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為5萬元,廣告費(fèi)用為20萬。(當(dāng)年產(chǎn)品銷售收入為400萬)(C)財(cái)務(wù)費(fèi)用中含向非金融機(jī)構(gòu)借款50萬元的年利息支出,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%);(D)當(dāng)年通過市政府向貧困地區(qū)捐贈(zèng)9萬;要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(2)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)與廣告費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的所得額(3)計(jì)算利息支出應(yīng)調(diào)整的所得額,(4)計(jì)算捐贈(zèng)應(yīng)調(diào)整的所得額;(5)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)應(yīng)納稅額。
2題福州某企業(yè)2019年自行核算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額50萬元,后經(jīng)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所宙計(jì),發(fā)現(xiàn)有關(guān)情況如下:(A)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資120萬元;發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.4萬元、職工福利費(fèi)18.8萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)12.6萬元。(B)計(jì)入全年管理費(fèi)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為5萬元,廣告費(fèi)用為20萬。(當(dāng)年產(chǎn)品銷售收入為400萬)(C)財(cái)務(wù)費(fèi)用中含向非金融機(jī)構(gòu)借款50萬元的年利息支出,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%);(D)當(dāng)年通過市政府向貧困地區(qū)捐贈(zèng)9萬;要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(2)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)與廣告費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的所得額(3)計(jì)算利息支出應(yīng)調(diào)整的所得額,(4)計(jì)算捐贈(zèng)應(yīng)調(diào)整的所得額;(5)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)應(yīng)納稅額。
某商貿(mào)企業(yè)2021年度資產(chǎn)總額4000萬元,在冊(cè)職工270人,自行核算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額,140萬元,后經(jīng)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),發(fā)現(xiàn)有關(guān)情況如下:(1)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資540萬元;發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元、職工福利費(fèi)82萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)28萬元(已經(jīng)取得專用收據(jù))。(2)4月1日以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入設(shè)備一臺(tái),租賃期為2年,一次性支付不含增值,稅租金40萬元,計(jì)入了當(dāng)期的管理費(fèi)用。(3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中含向非金融機(jī)構(gòu)借款的全年利息支出,借款本金為500萬元,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%)。(4)當(dāng)年發(fā)生違約金50萬元,被消防部門罰款支出5萬元。(5)上年虧損52萬元。要求:根據(jù)上述資料,回答問題,如有計(jì)算,需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(2)計(jì)算租賃設(shè)備的租金應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(3)計(jì)算利息支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(4)計(jì)算違約金、罰款支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。(6)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額。
3.某生產(chǎn)企業(yè)2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入3000萬元、國(guó)債利息收入20萬元;(2)與產(chǎn)品銷售收入配比的成本2100萬元;(3)發(fā)生銷售費(fèi)用252萬元、管理費(fèi)用390萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)28萬元、新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用120萬元);(4)向非金融企業(yè)借款200萬元,支付年利息費(fèi)用18萬元(注:金融企業(yè)同期同類借款年利息率為6%);(5)企業(yè)所得稅稅前準(zhǔn)許扣除的稅金及附加32萬元;(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元、發(fā)生職工福利費(fèi)35萬元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題。(1)計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額;(2)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)、新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3)計(jì)算國(guó)債利息收入、利息費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;
老師火運(yùn)鐵路給的運(yùn)輸單是不是就相當(dāng)于發(fā)票可以入賬了
老師,出口貿(mào)易的出納,相比較其他行業(yè)的出納,還需要掌握哪些工作內(nèi)容?
貨物按樣品報(bào)關(guān)出口后,客戶又購(gòu)買了,這種怎么處理,能加到下次訂單的采購(gòu)額里面么
老師您好!我司與客戶簽訂了10年使用期的光伏站,客戶出場(chǎng)地,我司出光光伏站所需設(shè)備材料安裝,使用期間我司收電費(fèi)收入,使用期滿后這個(gè)光伏站歸屬客戶,我司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師出口支付的國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)怎么做賬
股權(quán)轉(zhuǎn)上,公司實(shí)繳,19年股東變更,新股東A沒有實(shí)繳出資,現(xiàn)在退出,稅務(wù)局要求股東A退出部分交百分之二十分紅,請(qǐng)問下各位大佬如何處理?
老師好,我今年繳納殘保金中工資總額的計(jì)算,包括去年計(jì)提的尚未發(fā)放的績(jī)效嗎?
服務(wù)期間12個(gè)月的培訓(xùn)費(fèi) 可以攤銷嗎,這個(gè)是給老板 在管理方面的培訓(xùn) 可以做職工培訓(xùn)費(fèi)嗎 可以全額扣除嗎
我們企業(yè)名下有土地,現(xiàn)準(zhǔn)備蓋廠房,到時(shí)候稅負(fù)會(huì)不會(huì)很重,怎么規(guī)劃好一點(diǎn)?
老師,我們銷售軟件產(chǎn)品,符合增值稅即征即退的政策,假設(shè)我們8月份銷售了軟件產(chǎn)品,請(qǐng)問什么時(shí)候申報(bào)增值稅以及什么時(shí)候申請(qǐng)即征即退?實(shí)操中怎么操作?