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某公司(增值稅一般納稅人)銷售高檔化妝品一批,不含稅銷售額200000元,另收取運(yùn)費(fèi)4360元(含稅);應(yīng)交納消費(fèi)稅()元。(該高檔化妝品稅率為15%)

2022-11-30 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-30 11:34

您好,應(yīng)交納消費(fèi)稅=(200000%2B4360/1.13)*15%=30579

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您好,應(yīng)交納消費(fèi)稅=(200000%2B4360/1.13)*15%=30579
2022-11-30
同學(xué)你好 增值稅=203*13%加1.13/(1加13%)*13%加17*13% 消費(fèi)稅=203*15%加1.13/(1加13%)*15%加17*15%
2022-05-03
你好,應(yīng)繳納的銷售稅額,是增值稅的計(jì)算,還是消費(fèi)稅的計(jì)算??
2022-12-05
你好,應(yīng)繳納的銷售稅額,是銷項(xiàng)稅額,還是消費(fèi)稅稅額的意思呢?
2022-12-05
同學(xué)你好 應(yīng)納消費(fèi)稅=600*400*15%%2B500*650*15%%2B200*650*15%
2022-05-28
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