同學(xué)你好 增值稅=203*13%加1.13/(1加13%)*13%加17*13% 消費(fèi)稅=203*15%加1.13/(1加13%)*15%加17*15%
某化妝品廠為增值一般納稅人,2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 8日銷售高檔化妝品400箱,每箱不含稅價(jià)700元; 15日銷售同類高 檔化妝品500,每箱不含稅價(jià)750元;當(dāng)月以200箱同類高檔化妝品與某公司換取精油;將同類高檔化妝品與護(hù)膚品組成成套化妝品進(jìn)行銷售,其中包含300箱高檔化妝品,每箱650元,300箱護(hù)膚品,每箱150元。 已知高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:計(jì)算消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額并進(jìn)行納稅籌劃。????
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)本月生產(chǎn)并銷售化妝品,不含稅銷售額為90000元,另外收取包裝費(fèi)(含稅)5000元;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%,計(jì)算銷項(xiàng)稅額、消費(fèi)稅
某化妝品廠8月銷售高檔化妝品,取得不含稅銷售額203萬元,另收取包裝費(fèi)1.13萬元;另對(duì)外贈(zèng)送另一種高檔化妝品,成本8.5萬元,同類化妝品均價(jià)17萬元。 請(qǐng)列示并計(jì)算該廠8月份應(yīng)納增值稅和消費(fèi) 稅。(高檔化妝品增值稅率13%,消費(fèi)稅率 15%)
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù):8日銷售高檔化妝品400箱,每箱不含稅價(jià)格600元;15日銷售同類高檔化妝品500箱,每箱不含稅價(jià)格650元。當(dāng)月以200箱同類高檔化妝品與某公司換取精油。計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅。(高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%)
甲高檔化妝品廠為增值稅一般納稅人,2021年9月銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明不含稅銷售額100萬元;將新研制的高檔化妝批對(duì)外贈(zèng)送,該批高檔化妝品成本10萬元,成本利潤率為5%,無同類商品市場(chǎng)價(jià)格;委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,甲廠提供原材料,該批原材料成本為10萬元,乙企業(yè)收取的加工費(fèi)5萬元(不含稅),乙企業(yè)無同類商品售價(jià)。高檔化妝品消費(fèi)稅率為15%(1)銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)對(duì)外贈(zèng)送高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(3)委托加工環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
一般納稅人,普通發(fā)票,做賬的時(shí)候需要勾選嗎?還是只勾選專票?
老師,合伙企業(yè)怎么報(bào)稅?都需要報(bào)什么稅?
老師。我們是小規(guī)模物業(yè)公司 去年11月和12月的賬這么寫行嗎。 哪不行幫我看看 謝謝
老師,請(qǐng)問一下我們老板不是要再招會(huì)計(jì),領(lǐng)導(dǎo)讓我想想問題,面試會(huì)計(jì),比如稅收優(yōu)惠政策呀,還有高新呀。稅籌呀這些,我應(yīng)該怎么給老板發(fā)面試的問題呀
您好~咨詢下,公司為一般納稅人,支付給個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬,可以讓個(gè)人申請(qǐng)代開增值稅專票嗎,企業(yè)用于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是22年的業(yè)務(wù),我在今年申報(bào)表里做還是去當(dāng)期申報(bào)表里做,
老師,殘保金什么時(shí)候申報(bào)?
委托加工物資,受托方怎么賬務(wù)處理?來料,領(lǐng)料,入庫,結(jié)轉(zhuǎn)。
老師 一般納稅人公司 往月有申報(bào)未開票收入 本月實(shí)際銷售額1988348.63元 銷項(xiàng)178951.37元 進(jìn)項(xiàng)33223.04元 老師 這樣我該怎么填
老師、上個(gè)月有留底稅額300、加上這個(gè)月的應(yīng)納稅額500,一共800,那寫憑證的時(shí)候、是只寫 這個(gè)月需要交的500嗎?