你好,稍等計算一下。
1.6日,向東方工廠購入下列原材料,未驗收入庫,貨款尚未支付。取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率13%。其中甲材料1600千克,單價10元每千克,共計16000元;乙材料800千克,單價16元每千克,共過12800元;合計28800元。
向東方工廠購進下列原材料,未驗收入庫,貨款尚未支付。增值稅率13%。其中甲種材料1600千克,單價10元每千克,共計16000元;乙種材料800千克,單價16元每千克,共計12800元;合計28800元。同時,以現(xiàn)金支付上述材料運費480元,運達倉庫的裝卸費240元。驗收后,材料按實際成本轉賬。(2)15日,以銀行存款歸還前欠東方工廠材料款及增值稅款。(3)17日,從外地光明工廠購入材料11100元,其中甲種材料550千克,單價10元每千克;乙種材料350千克,單價16元每千克,貨款以銀行存款支付,材料未到(增值稅率13%)。(4)20日,上述材料運到,以現(xiàn)金支付運費180元,以銀行存款支付裝卸搬運費540元。(5)上述材料按實際成本轉賬。
1、6日,向東方工廠購進下列原材料,未驗收入庫,貨款尚未支付。其中甲材料1600千克,單價10元每千克,共計16000元;乙材料800千克,單價16元每千克,共計12800元;增值稅合計4608元。2、以現(xiàn)金支付上述材料運費480元,運達倉庫的裝卸費240元。<按重量分配采購費用)3、10日,材料驗收入庫。4、15日,以銀行存款歸還前欠東方工廠貨款。有霜
1、6日,向東方工廠購進下列原材料,未驗收入庫,貨款尚未支付。其中甲材料1600千克,單價10元每千克,共計16000元;乙材料800千克,單價16元每千克,共計12800元;增值稅合計4608元。2、以現(xiàn)金支付上述材料運費480元,運達倉庫的裝卸費240元。(按重量分配采購費用)3、10日,材料驗收入庫。4、15日,以銀行存款歸還前欠東方工廠貨款。
向鑫華工廠購進1600千克每千克10元,共計1600,元一材料800千克每千克16元,共計12800元,合計28800元增向鑫華工廠購進1600千克每千克10元,共計1600,元一材料800千克每千克16元,共計12800元,合計28800元,增值稅率13%,材料尚未到達,款暫欠。
我們公司在重慶,但是勞務公司給我們開的發(fā)票是無錫那邊的,我要對方提供些什么來證明無錫的這個公司是沒有問題呀,老師
付勞務公司下員工工資,勞務公司多開給我們2萬勞務費發(fā)票,不紅沖重開,直接抵減下月勞務費發(fā)票的話,賬務上怎么記,要在摘要里寫多開2萬發(fā)票抵減下月勞務費,然后下月付勞務費摘要寫上月發(fā)票金額抵減此次2萬發(fā)票金額嗎,感覺好復雜亂了,怎么做比較好
請問下老師,我這有個建筑公司,這個月開的是6%的技術服務發(fā)票 ,進項抵扣的發(fā)票能用哪些呀?購入材料的13%進項能用嗎?
老師,通行費普通發(fā)票,左上角有通行費字樣,稅率欄顯示3%的稅率,這樣的發(fā)票可以抵進項稅額嗎。
老師好:請問賬本每本繳印花稅5元是什么時候取銷的?
請問下7月工資本身8月發(fā),到9月初才發(fā),那報7月的時候需要報稅嗎
老師,現(xiàn)在報增值稅,電子火車票都要勾選認證了嗎?不是直接填在表2了?
老師你好 我們和越南的客戶做交易 他怎么把款付給我們比較合適啊 不想讓他們通過第三方機構了,因為第三方機構的錢不干凈
轉出未交增值稅是用銷項和進項余額還是本期發(fā)生額?因為上月有留抵,所以上月沒有轉出,所以這個月轉出的話 就不知道用余額還是發(fā)生額了
老師,問下,之前有個公司個稅都是0申報,都是報法人名字,現(xiàn)在法人名字變了,個稅申報名字不變可以嗎?