借主營業(yè)務成本等 預付賬款2萬 貸銀行存款 應付賬款2萬 下個月借主營業(yè)務成本等 貸預付賬款2萬
我們建筑勞務公司,今天要鋼筋工代開勞務發(fā)票2萬,他說他在別的大公司的工地干活直接簽了結(jié)算單,然后支付5萬的勞務費,也不用提供發(fā)票,也沒有申報個稅,我想問下,這個沒有勞務發(fā)票能稅前扣除嗎,這個怎么樣操作才能不要發(fā)票
您好,老師,我們公司做勞務派遣的,是小規(guī)模納稅人,我們開發(fā)票應該怎么開,比如這個月我們發(fā)工資 交社保公積金總共花了2萬,收到了500的服務費,這個發(fā)票我們是全額開票在下面?zhèn)渥幔?/p>
你好,老師。想請教一個勞務派遣的問題。事件如下:2月份開了一張勞務派遣發(fā)票總金額為:261422.77元;扣除額為;221422.77元,2月已交簡易稅費為;12448.7-10543.94=1904.76; 3月沖紅2月份開的此發(fā)票,因2月份金額開多了6萬,所以,3月份要沖紅重開一張216797.24元??鄢~為:206797.24元,象這種我賬務上要怎么處理呀。是否存在退稅的問題呀
老師好,想問一下,我公司3月份開了一張勞務派遣紅字發(fā)票沖回2月份已開發(fā)票。到3月份做紅字發(fā)票時,要不要沖回2月份計提員工工資及其他費用呀。最后重開了一張藍字發(fā)票,但金額沒有之前大,是不是還是要重新計提員工工資呀
老師,你好!我們公司和A公司簽訂了工程施工合同,和B勞務公司簽訂了勞務合同,現(xiàn)在A公司給我們支付工程款100萬,其中50萬打入了我們的公戶,另外50萬以勞務費形式做成工資直接是由A公司代我們公司代發(fā)給B公司的員工了,1.那么請問一下,若B公司未開發(fā)票給我們公司,那么我們該如何做賬呢,分錄怎么做? 2若開了1%的專票,那么B公司又如何做賬呢,分錄怎么做?注意:勞務費未打進勞務公司的公戶,是直接打入和員工的卡上 3.針對B公司,是不是要給發(fā)了工資的這些人申報個稅呢,個稅是由開票方申報還是有代付方申報?
老師你好!支付供貨商貨款時實際支付的金額比應付金額少,這個之間的差額應記什么科目?
老師好,去年入庫商品沒有掛賬,今年入庫商品有退貨負數(shù),那我現(xiàn)在怎么做這個賬務處理
老師,這個題目沒太看懂,能講解一下嗎?謝謝!這個押題卷有視頻的解析嗎?
社保8月份沒有繳納 要計提嗎,會計分錄,我做的,借管理費用,貸,應付職工薪酬(公司承擔部分),貸,其他應收(個人),這借貸不平啊,哪里錯了,正確應該是啥
老師請問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓方是公司的監(jiān)事,可不可允許低價轉(zhuǎn)讓,這個可不可以有一定的優(yōu)先權(quán)
老師,都是一般納稅人,為什么我以前的公司費用發(fā)票都開專票,新來的現(xiàn)在的公司都開普票呢?
納稅信用級別M影響出口退稅嗎
老師,月末購買辦公用品未來得及付款,記賬時記入應付賬款還是其他應付款?
老師,我們單位上個月補繳了2024年的印花稅,那我上個月做賬怎么做分錄?
報增值稅時候,發(fā)現(xiàn)以前有部分自產(chǎn)自銷發(fā)票供應商開錯了,開成免稅普通發(fā)票了,供應商重開也聯(lián)系不上,同事就讓我把進項稅不通過勾選直接填進進項稅里面了,現(xiàn)在稅管員問怎么進項票比取得的多許多,可以如實回答嗎,會被稽查不(不涉及少繳稅,本來不抵扣也是0稅率)
本來我們付十萬,開我們10萬發(fā)票,但給我們開了12萬,這多的兩萬發(fā)票計入也應付賬款可以嗎,下月借應付賬款2萬 主營業(yè)務成本x萬 貸銀行存款2?x萬
摘要要怎么寫呀,不體現(xiàn)多開發(fā)票抵減下次勞務費可以嗎
是的 收到勞務發(fā)票 可以不體現(xiàn)