那個(gè)如實(shí)回答就行了哈,本身就沒有勾選
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,我上一個(gè)會(huì)計(jì)再做賬的時(shí)候購(gòu)進(jìn)對(duì)方開得有普票,他把稅和成本分開寫了,到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)就抵扣了進(jìn)項(xiàng),沒有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了,之前做賬的軟件也被她帶走了,我現(xiàn)在是自己重新用一個(gè)軟件做賬,現(xiàn)在的情況是我們這個(gè)季度要繳納800多的增值稅,然而賬面上沒有計(jì)提 報(bào)稅的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上應(yīng)交稅費(fèi)為零,但是又繳了稅,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,我現(xiàn)在做繳費(fèi)回單的賬也不知道怎么做
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
已經(jīng)付了款,但是對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票,應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平賬?已經(jīng)收到貨物,已經(jīng)拿到法院判決書,成本是否照常結(jié)轉(zhuǎn)?成本可以稅前抵扣嗎?可以照常開出銷售發(fā)票嗎?老師解答產(chǎn)紅官方答疑老師@職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。可以開銷售發(fā)票的。追問提交不了,只能這樣那老師,如果開出了銷項(xiàng),那所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?Acequeen07172023-01-0514:08發(fā)布15次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師@職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,拿法院判決書可以入賬的那就是進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,但是成本無法稅前抵扣嗎?Acequeen07172023-01-0514:15發(fā)布50次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師@職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,你收到法院的判決可以稅前扣除老師你好,是進(jìn)項(xiàng)和成本都可以稅前扣除?Acequeen07172023-01-0514:20發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師@職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師同學(xué)你好對(duì)的可以稅前扣除!老師你好,那增值稅報(bào)表怎么填寫這部分進(jìn)項(xiàng)稅額?匯算清繳也不需要調(diào)增吧?
2018年3月開了西安客戶的工程發(fā)票400萬,沒有外經(jīng)證,直接在深圳繳稅了?,F(xiàn)在工程所在地追繳稅款,那深圳交的稅可以退嗎?還是直接把當(dāng)時(shí)深圳進(jìn)項(xiàng)抵扣之后交的四萬多的增值稅和一萬多的所得稅直接轉(zhuǎn)到西安就可以了?如果不處理會(huì)怎樣?目前客戶當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求客戶找供應(yīng)商提供當(dāng)?shù)氐耐甓愖C明,客戶就找到我了,西安稅局目前還沒有直接和我公司聯(lián)系。我可以直接把公司注銷嗎?
老師你好代扣個(gè)人所得稅入哪個(gè)科目
我們公司和另一方(公司或者個(gè)人)合作一個(gè)項(xiàng)目,雙方各出一個(gè)人,對(duì)方出的這個(gè)人到我們公司辦公,按我們公司的制度管理,考勤也一樣,工資各自承擔(dān),但是先由我方代發(fā),這種情況是否需要幫對(duì)方公司的嗎員工申報(bào)個(gè)稅,如果要的話,是不是該簽訂協(xié)議,是勞務(wù)合同還是勞務(wù)派遣合同或者其他的呢?
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍能開勞務(wù)費(fèi)普票嗎?
運(yùn)輸行業(yè)。 員工墊付了運(yùn)費(fèi),支付給了貨拉拉平臺(tái)。 貨拉拉開了票給公司,公司抬頭專票, 公司報(bào)銷給員工的時(shí)候是要從公戶轉(zhuǎn)帳給員工嗎? 還是其它操作?
我們的甲方給我們代付他們項(xiàng)目上需要的我們采購(gòu)玻璃款可以不?(玻璃款已掛在我們的賬上了)可以的話需要什么代付手續(xù)?甲方和我們簽的工程合同,我們跟玻璃廠簽的采購(gòu)合同,我們是門窗制造業(yè)
老師,個(gè)體工商戶能不能開混凝土票
2022年融資租賃買的機(jī)臺(tái)固定資產(chǎn),發(fā)票開13個(gè)點(diǎn),現(xiàn)要賣掉發(fā)票開出去要開幾個(gè)點(diǎn),開什么類目?
失業(yè)金已經(jīng)按月領(lǐng)完了兩年的,是可以再次申領(lǐng)嗎?
公司貸款120萬,股東用了房產(chǎn)做抵押物,貸款放款放到公司,怎么做賬務(wù)處理。
老師教職人員發(fā)現(xiàn)金可以嗎?
不涉及少繳稅,不填這部分勾選的進(jìn)項(xiàng)稅也夠抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)局問,我把他改回來了,應(yīng)該沒事吧怕被查水表
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
這種情況會(huì)被市里稅務(wù)局查不
我也是新手不太懂,領(lǐng)導(dǎo)同事讓這么填我就填了
沒事的,你只是辦事的,再查也是以前的事
一般不涉及少繳稅或者退稅也不會(huì)稽查吧
是的,再查也不關(guān)你的事,是以前會(huì)計(jì)的事哈
但我手里也有一點(diǎn)
沒事的,領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,你只是辦事
那只是填錯(cuò)的那個(gè)只能改回正常勾選的吧
然后這部分發(fā)票只能聯(lián)系供應(yīng)商重開這一個(gè)辦法吧
不然之前的賬就做錯(cuò)了
那個(gè)是開成免稅普,沒有抵扣就不管他
但是賬上這一部分的幾張票以前會(huì)計(jì)是按自產(chǎn)自銷抵扣做的賬
這樣也不影響嗎
那個(gè)不符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng),不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那會(huì)影響往年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)吧
在今年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行
那以前年度的原材料入庫成本按抵扣后入的話也錯(cuò)了吧
是的,那個(gè)也是錯(cuò)誤的哈,你可以先問問12366看是否必須要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出