你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅3%服務(wù)一欄。
老師 我是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 一般納稅人 我現(xiàn)在是預(yù)收房款 9個(gè)點(diǎn)的稅 現(xiàn)在是預(yù)交3個(gè)點(diǎn)的增值稅 那么在申報(bào)表中 預(yù)交3個(gè)點(diǎn) 填在哪里
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
老師,我申報(bào)增值稅我是一般納稅人,主營(yíng)是服務(wù)類6個(gè)點(diǎn),我上個(gè)月取得了一張3個(gè)點(diǎn)的稅怎么申報(bào),填在哪個(gè)附表里?
老師,我是一般納稅人,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)是貨物銷售,然后我有個(gè)房子多出租了,發(fā)票開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的,我在增值稅申報(bào)納稅表那里,我填在銷項(xiàng)那里,還是簡(jiǎn)易征收里
你好..我申報(bào)咱們學(xué)堂的高新企業(yè)增值稅報(bào)表.發(fā)現(xiàn)銷售的軟件收入屬于即征即退.. 但是在填寫(xiě)銷項(xiàng)那張表里面..已經(jīng)把銷售軟件收入填寫(xiě)在了即征即退貨物及加工修配里面..那就證明這部分已經(jīng)沒(méi)有繳納銷項(xiàng)稅額..那我在學(xué)堂實(shí)操這家公司稅務(wù)局還退換了即征即退的稅款..我是哪里沒(méi)有理解好嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開(kāi)票開(kāi)哪個(gè)比較合適呢
我不是5個(gè)點(diǎn),填到3哪里?
簡(jiǎn)易計(jì)稅5%服務(wù)一欄里面的打錯(cuò)了。