你好同學(xué),您具體想跟哪一個(gè)數(shù)據(jù)核對(duì)。

老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,就是老板不注入資本金,以借款的方式借給公司,這樣就是掛的其他應(yīng)付款,老板每個(gè)月看到資產(chǎn)負(fù)債表,就讓我手工推算他借進(jìn)來的錢在哪里了,我用貨幣資金加應(yīng)收賬款減應(yīng)付賬款減預(yù)收賬款加預(yù)付賬款再加不含稅庫存商品*1。13得到含稅庫存金額,再加上利潤(rùn)表的虧損今年累計(jì)金額,是不是就應(yīng)當(dāng)時(shí)老板借進(jìn)來其他應(yīng)款的貸方余額,我每閃算的都有差異,也不知是什么原因。
7月收到政府補(bǔ)的差額,做賬時(shí)借:銀行存款5,貸:其他應(yīng)付款-暫收款5 10月預(yù)付定金,借:預(yù)付賬款15,貸:銀行存款15 11月付尾款15,該怎么把其他應(yīng)付款差額做進(jìn)去?
老師,那我拿到銀行付款回單,比如上面金額是18.5萬,我?guī)ど蠏斓慕杩钍?,貸:其他應(yīng)付款15萬,那我是直接做借:其他應(yīng)付款18.5萬,貸銀行存款,再借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款3.5萬?還是直接做借:其他應(yīng)付款15萬,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用。貸:銀行存款
老師你好,我想知道我收入100萬,錢都花到哪了,是不是用應(yīng)收賬款_銀行余額__應(yīng)付賬款的借方_繳納的稅金_增值稅_所得稅_其他應(yīng)付款,那這個(gè)其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款,預(yù)付賬款減哪個(gè)金額呢,余額還是借方金額?
銀行存款借方減去銀行存款余額就是花掉的錢,再減其他應(yīng)付款借,再減預(yù)付賬款借,再減其他應(yīng)收款借,怎么對(duì)不上金額??
老師好,請(qǐng)問臨時(shí)工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開了一個(gè)銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺(tái)10萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開比較合適?
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫,什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識(shí)別號(hào),這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個(gè)體工商戶能通過電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個(gè)事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級(jí)主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
個(gè)體戶開通社保可以自己繳納社保嗎
老師,報(bào)關(guān)單上的保費(fèi)有金額,實(shí)際沒支付,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理比較合適

