你好 政府補(bǔ)助收入的嗎
老師,7月預(yù)付押金5萬元的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 那么8月份資產(chǎn)負(fù)債表顯示的還是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款嗎
請(qǐng)問:2020年2月收到農(nóng)銀企業(yè)資金,當(dāng)時(shí)做賬:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,2020年3月付款及投資。借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,賬做錯(cuò)嘞,2021年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)嘞,怎么調(diào)賬
7月收到政府補(bǔ)的差額,做賬時(shí)借:銀行存款5,貸:其他應(yīng)付款-暫收款5 10月預(yù)付定金,借:預(yù)付賬款15,貸:銀行存款15 11月付尾款15,該怎么把其他應(yīng)付款差額做進(jìn)去?
15號(hào)預(yù)付賬款4萬,走的科目,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,月末貨到支付尾款16萬票未到,做暫估入庫 分錄是怎么寫,
付定國際航班機(jī)票定金時(shí),借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款 機(jī)票付尾款個(gè)人賬戶時(shí),借:其他應(yīng)收款-XXX 貸:銀行存款 收到機(jī)票行程單時(shí), 借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-XXX 其他應(yīng)付款-XX公司 這樣分錄合理嗎?可以這樣做賬嗎?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
不是,當(dāng)時(shí)就做了7月那筆分錄
借其他應(yīng)付款貸預(yù)付賬款5
當(dāng)時(shí)收到時(shí),應(yīng)當(dāng)是讓我們抵點(diǎn)要給那個(gè)公司的錢
預(yù)付定金是支付的啥業(yè)務(wù)的
稅務(wù)局退增量留抵退稅,收到時(shí)做賬:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但每月多出的進(jìn)項(xiàng)稅,最后都從未交增值稅里轉(zhuǎn)入其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在需把收到時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那筆賬平掉,該怎么做后面的?
預(yù)付定金是收購公司
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎 應(yīng)該借長期股權(quán)投資貸銀行存款
尾款付完了會(huì)轉(zhuǎn)入長期股權(quán)投資,打個(gè)比方費(fèi)用總共是30萬,定金和尾各付了15,但之前收到政府補(bǔ)的差額5,按老師教的,借:其他應(yīng)付款,貸:預(yù)付賬款,最后長期股權(quán)投資只剩了25啊,按正常長期股權(quán)投資應(yīng)當(dāng)是30
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要先從其他流動(dòng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
借銀行存款貸營業(yè)外收入5 收到做這個(gè)
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要先從其他流動(dòng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 不需要的 其他流動(dòng)資產(chǎn)不是科目 把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
收到做了借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
現(xiàn)在需把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
你好是的 可以這么做的
除了這種做法,還有其余做法嗎?
你好 沒有其他的 就這種