你好同學(xué),對的,但沒有發(fā)票的話,沒辦法抵扣增值稅,也沒辦法抵扣企業(yè)所得稅這一塊兒的。

請問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進項,今年取得出口報關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進項票已經(jīng)做了其他銷項增值稅的抵扣,今年取得出口報關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項退回稅務(wù)局就可以退?
老師,匯算清繳已經(jīng)做過了,去年的發(fā)票突然給我,還能入賬到今年嗎?可以作為今年的所得稅抵扣嗎
今年已銷售的產(chǎn)品,必須今年收到供應(yīng)商發(fā)票才能抵扣所得稅嗎?
2022年購入庫存商品,進項發(fā)票已抵扣,今年3月已把商品銷售,已收到貨款,4月份核實發(fā)現(xiàn)采購單價比銷售還高,請問應(yīng)如何處理?
老師/:coffee,公司是新成立的,還沒有銷售收入,收到了供應(yīng)商的進項發(fā)票,對公戶已經(jīng)付款了, 可以先入賬,不認(rèn)證抵扣嗎? 還是必須得入賬,也抵扣???
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
那如果產(chǎn)品沒銷售呢?是不是銷售的年度收到就行
你好,沒有收到的話,正常你只要采購了,付款了,他就應(yīng)該給我們開發(fā)票的,再晚的話也得是年底之前開過來,要不然這個業(yè)務(wù)有問題,有什么問題呢?說明對方有少做收入的情況,因為咱沒有接收到采購發(fā)票。后期對咱們來說也會有一絲潛在的風(fēng)險。