你好; 表示借方? 是? ?說明 你有多繳納增值稅或者是留抵進項稅存在 ; 不用單獨去調(diào)整的?
老師,未交增值稅5月份貸方有余額,6月份未計提增值稅,7月也未交,這個是什么原因啊,不是說未交增值稅借方余額是留抵嗎,貸方余額是要交的稅,現(xiàn)在看不懂了
請問未交增值稅科目借方余額6818,電子稅務(wù)局應(yīng)繳未交增值稅5142,那么應(yīng)該是貸方余額才對,現(xiàn)在未交增值稅科目余額應(yīng)該怎么調(diào)整到跟稅局一樣?
未交增值稅余額在借方是什么原因?怎樣調(diào)整
科目余額表上,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03,應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄
老師,怎么調(diào)整這個余額,調(diào)整后未交增值稅的貸方余額是65931. 06元,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為0。
我在網(wǎng)上看到西貝預(yù)制菜稅率的問題,餐飲賣預(yù)制菜,稅率是6%還是13%,按照我國現(xiàn)行增值稅規(guī)定,餐飲服務(wù)適用6%的增值稅稅率,當下西貝給消費者開具的發(fā)票,正是按此稅率申報。 但要是涉及預(yù)制菜直接銷售,稅率就會因產(chǎn)品類型大幅提高。深加工預(yù)制菜適用13%稅率,由初級農(nóng)產(chǎn)品加工的預(yù)制菜,也得按9%計稅,這和餐飲服務(wù)稅率相比,最大差額能達到7%。 1.比如說一家餐廳營收60億元,那么他這個6%和13%得稅率相差就很多是吧? 2.吃的飯稅率6%,店里買的包裝好的煙酒13%,是這樣單獨分開算的嗎? 3.關(guān)于餐飲行業(yè)的稅率上面的說法對嗎?餐飲里面關(guān)于繳納稅率是多少呢?我不是很明白,希望能得到詳細解答,謝謝。
老師個體領(lǐng)手撕票也得做稅務(wù)登記吧
實務(wù)中,被審計單位管理層通過虛構(gòu)存貨,以及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形成賬外存貨等方式實施舞弊的案 例也屢見不鮮。 請問賬外存貨的意思是不入賬的存貨嗎? 需要樸老師回答
老師,我是7月份來這邊上班的,他家是新成立的公司。我發(fā)現(xiàn)他們家電子稅務(wù)局上6月份有一張取得發(fā)票,我一直都沒做,我現(xiàn)在把這張發(fā)票補做到7月行嗎?他這是小規(guī)模,但我做內(nèi)賬,就不分哪個季度了吧。
請問老師,單位從自來水公司購買的水費、電網(wǎng)購買的電費,是否繳納印花稅呢,這種的也沒有合同、沒有訂單的。
老師,因為產(chǎn)品質(zhì)量問題免費補貨,補發(fā)貨的賬務(wù)處理怎么做?謝謝!
老師你好 企業(yè)貸款的錢 如果轉(zhuǎn)到個人賬戶 需要交稅么
老師,我們出庫是沒有帶出來成本,這個時候要怎么調(diào)賬呢,
請沈陽熟悉出口外貿(mào)業(yè)務(wù)的老師回答,辦理出口退稅 首單需要準備哪些資料呢?國內(nèi)運費發(fā)票0% 可否? 需要實地核查嗎?
老師,員工正好2年,辭退補償幾年?像補償是補償工資表上基本工資還是上年度發(fā)放的平均工資?還有如果辭退先給對方1個月的緩沖期讓他先上一個月班那補償幾個月的呢?
比如說我的未交增值稅貸方少了3萬塊,這3萬是我實際要去繳納的
?你好;? ? 貸方少了3萬; 你是不是少計提了銷項稅??
是多計提了銷賬稅,或者少計提了銷賬稅,是這樣理解嗎?
多計提了進項稅
?你好1.? ? ? ?貸方少了。 說明你少計提了? ?銷項稅??