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老師,怎么調(diào)整這個(gè)余額,調(diào)整后未交增值稅的貸方余額是65931. 06元,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為0。

老師,怎么調(diào)整這個(gè)余額,調(diào)整后未交增值稅的貸方余額是65931. 06元,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為0。
2024-01-15 09:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-15 09:47

同學(xué)你好,請(qǐng)問 實(shí)際未交是0是嗎?和納稅申報(bào)表一致嗎?

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快賬用戶3252 追問 2024-01-15 09:48

未交增值稅還有65391.06元的沒交呢。但是轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額年末不是要清0嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-15 09:52

同學(xué)你好,你的理解是對(duì)的,正常是年末應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅中。

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同學(xué)你好,請(qǐng)問 實(shí)際未交是0是嗎?和納稅申報(bào)表一致嗎?
2024-01-15
您好 1.如果轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是由于上期留抵稅額形成的,可以通過以下賬務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 0.12貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.12這樣調(diào)整后,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅的余額為0。 2.如果轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是由于預(yù)繳稅款形成的,可以通過以下賬務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.12貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 0.12
2024-01-31
你好,每個(gè)月末,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2020-10-04
同學(xué),你好 差額計(jì)入營業(yè)外收支
2023-04-13
你好,年末轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目即可。
2021-01-12
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