當(dāng)時(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的嗎?
老師,未交增值稅5月份貸方有余額,6月份未計(jì)提增值稅,7月也未交,這個(gè)是什么原因啊,不是說(shuō)未交增值稅借方余額是留抵嗎,貸方余額是要交的稅,現(xiàn)在看不懂了
郭老師,現(xiàn)在問(wèn)題是:未交增值稅的借方余額不是留抵嗎,或者轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額是留抵,可是賬上相反,用轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額
老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方一直有余額 原因是上次增值稅多交了 退回來(lái) 分錄我是這樣做的 借 未交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到錢 借 銀行存款 貸未交增值稅 這樣對(duì)不對(duì) 這樣做轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方就一直有余額 我可以 借營(yíng)業(yè)外收入 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣做嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷項(xiàng)5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證,無(wú)需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn),意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫?
這個(gè)購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒(méi)注銷,分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開專票嗎?個(gè)人稅率是5?!2、評(píng)估價(jià)低于購(gòu)買價(jià)專票免稅嗎?3、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡(jiǎn)易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購(gòu)買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購(gòu)吧?6、原價(jià)120萬(wàn),現(xiàn)價(jià)如何確定?房管局核定嗎?
6月都未計(jì)提,未交
未交增值稅一直是貸方余額
你好,看一下你的增值稅申報(bào)表,應(yīng)補(bǔ)稅款有金額嗎?34藍(lán)。
好的我明天去看看
可以的 明天看下是不是你帳上做的
老師,不是看未交增值稅的借方余額嗎,好像是應(yīng)交增值稅的借方吧
剛才那個(gè)會(huì)計(jì)搜我看的
沒(méi)找到納稅申報(bào)表,那些是老板娘
看應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,或者是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅都可以。
老師你說(shuō)的看應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的借方余額嗎, 我們六月份她說(shuō)留抵37761.55
未交增值稅的6月是貸方余額47147.95
轉(zhuǎn)出未交增值稅5月借方余額343144.76,立馬到7月借方月364396.12,6月跳過(guò)了
應(yīng)交稅費(fèi)未交,增值稅在借方有余額表示留底的,不需要交稅。
我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件顯示未交增值稅的6月是貸方余額47147.95
應(yīng)交增值稅6月借方余額37761.55,也就是他說(shuō)的留抵
轉(zhuǎn)出未交增值稅5月借方余額343144.76,立馬到7月借方月364396.12,6月跳過(guò)了
下六月份是不是沒(méi)有發(fā)生額,沒(méi)有發(fā)生額有可能就是零申報(bào)的。
6月用的留抵扣稅
那這個(gè)用未交增值稅借方余額查不到留抵退稅啊老師
你沒(méi)有申請(qǐng)退稅,查不到的。
電子稅務(wù)局你現(xiàn)在能登陸進(jìn)去嗎?
用轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額也不是,他是借方余額
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在貸方有余額的,你得看一下銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
老師,她是不是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)啊,所以看這個(gè)不準(zhǔn)哦
我感覺湖的,啥時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)都不曉得
你看一下他六月份的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)是不是沒(méi)有。
那肯定有啊,上面那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎,她是不是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)啊,
你好,你看一下上面哪有六月份的,從五月底直接到了七月份。