當時是借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅的嗎?
老師,未交增值稅5月份貸方有余額,6月份未計提增值稅,7月也未交,這個是什么原因啊,不是說未交增值稅借方余額是留抵嗎,貸方余額是要交的稅,現(xiàn)在看不懂了
郭老師,現(xiàn)在問題是:未交增值稅的借方余額不是留抵嗎,或者轉出未交增值稅的貸方余額是留抵,可是賬上相反,用轉出未交增值稅是借方余額
老師 轉出未交增值稅貸方一直有余額 原因是上次增值稅多交了 退回來 分錄我是這樣做的 借 未交增值稅 貸:轉出未交增值稅 收到錢 借 銀行存款 貸未交增值稅 這樣對不對 這樣做轉出未交增值稅貸方就一直有余額 我可以 借營業(yè)外收入 貸轉出未交增值稅 這樣做嗎
換匯成本是什么意思?通俗的講
老師,您好,我這邊問一下,我們是直營公司,銷售的商品都是從總部直接發(fā)貨給顧客,我們進貨款打給總部,總部確認之后,發(fā)貨給顧客,但是發(fā)票未開 給我們,我們應該怎么做賬
@老師,我們委托供應商,加工刀片收到的勞務修理修配的發(fā)票如何賬務處理,計入什么科目?其中這個刀片是我們生產設備的原材料。計入制造費用——勞務費
長期待攤費用-開辦費-利息科目是負數(shù),怎樣攤銷,分錄怎樣做
老師,應收賬款在貸方表示我收多了嗎
老師,商品銷售價格低于進貨價,可以嗎?有沒有什么影響
我們委托供應商,加工刀片收到的勞務修理修配的發(fā)票如何賬務處理,計入什么科目?其中這個刀片是我們生產設備的原材料。
老師 金融資產怎么區(qū)分需要計算利息呢
企業(yè)聯(lián)系方式未更新最新
公司代收代付引進生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?有幫代扣代繳個稅,勞動合同不是與我們公司簽訂的
6月都未計提,未交
未交增值稅一直是貸方余額
你好,看一下你的增值稅申報表,應補稅款有金額嗎?34藍。
好的我明天去看看
可以的 明天看下是不是你帳上做的
老師,不是看未交增值稅的借方余額嗎,好像是應交增值稅的借方吧
剛才那個會計搜我看的
沒找到納稅申報表,那些是老板娘
看應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅,或者是應交稅費未交增值稅都可以。
老師你說的看應交稅費未交增值稅的借方余額嗎, 我們六月份她說留抵37761.55
未交增值稅的6月是貸方余額47147.95
轉出未交增值稅5月借方余額343144.76,立馬到7月借方月364396.12,6月跳過了
應交稅費未交,增值稅在借方有余額表示留底的,不需要交稅。
我們這個財務軟件顯示未交增值稅的6月是貸方余額47147.95
應交增值稅6月借方余額37761.55,也就是他說的留抵
轉出未交增值稅5月借方余額343144.76,立馬到7月借方月364396.12,6月跳過了
下六月份是不是沒有發(fā)生額,沒有發(fā)生額有可能就是零申報的。
6月用的留抵扣稅
那這個用未交增值稅借方余額查不到留抵退稅啊老師
你沒有申請退稅,查不到的。
電子稅務局你現(xiàn)在能登陸進去嗎?
用轉出未交增值稅貸方余額也不是,他是借方余額
轉出未交增值稅,在貸方有余額的,你得看一下銷項和進項結轉了嗎?
老師,她是不是沒結轉啊,所以看這個不準哦
我感覺湖的,啥時候結轉都不曉得
你看一下他六月份的銷項和進項的明細是不是沒有。
那肯定有啊,上面那個結轉了嗎,她是不是沒結轉啊,
你好,你看一下上面哪有六月份的,從五月底直接到了七月份。