同學,你好
小規(guī)模企業(yè),季度不滿30萬,普通發(fā)票不繳納增值稅

老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅的話,如果一個季度開票總金額超了30萬,但是管理費只有幾千,需不需要交增值稅呢
比如她打了20萬給勞務(wù)派遣公司,其中2萬是服務(wù)費,18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進去,工資支出填進去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎
比如她打了20萬給勞務(wù)派遣公司,其中2萬是服務(wù)費,18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進去,工資支出填進去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎,老師
小規(guī)模勞務(wù)派遣開發(fā)票的時候沒有開差額,現(xiàn)在開超過45萬,報稅是全額交增值稅嗎?
請問老師,公司為勞務(wù)派遣公司,一季度開票32萬多,差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎
公司4月份開業(yè)交企業(yè)所得稅是7月份交對嗎?
合作社開具的免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,如何做賬
由郭老師回答我的問題
老師,2025.7個稅申報表更正完,發(fā)現(xiàn)員工多繳了30元的稅款,這個可以讓在次年的匯算清繳中讓他申請退稅嗎?
老師請問殘保金的計稅依據(jù)是什么?
老師,我們有一筆應(yīng)收個人款729060款收不回來了,這個要怎么做賬,要交什么稅哈
我滿足了中級會計報名條件(信息采集已經(jīng)通過),可以報名稅務(wù)師嗎?報名之前需要準備哪些材料? 條件是23年全日制大專畢業(yè),工作內(nèi)容是會計檔案管理,畢業(yè)前工作4年,畢業(yè)之后工作2年,中級會計已經(jīng)報名繳費成功了。有單位工作紅章證明,有單位6年繳納社保證明。
老師,集團公司有啥好處嗎
老師你好,公司是新辦企業(yè),剛弄新納稅套餐,不小心點了發(fā)票申請了,能不能把它給刪掉呢?后續(xù)想要開票的時候再申請
老師您好,2025年中可以分紅嗎?10月分的是2025年度的未分配利潤
是差額開票那種
同學,你好 嗯嗯,是的