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老師你好,請(qǐng)問(wèn)一般內(nèi)賬的流程有哪些?

2022-11-28 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-28 10:09

1、內(nèi)帳會(huì)計(jì)需要先拿到原始憑證,做記賬憑證可以不進(jìn)行編號(hào),一情況下,可以在10天編一次,到月底再轉(zhuǎn)車成本,費(fèi)用。   2、需要根據(jù)記賬憑證登記銀行日記賬,進(jìn)行現(xiàn)金記賬,明細(xì)賬。   3、在每月月末結(jié)賬   4、需要做T字賬戶表,需要進(jìn)行對(duì)賬,需要先用鉛筆對(duì)賬,如果都對(duì)的情況下,在改為紅筆。   5、將做好的T字賬記表,需要做記賬憑證匯總表。   6、然后根據(jù)記賬憑證匯總表將總賬進(jìn)行登記,再拿總賬的明細(xì)賬,現(xiàn)金賬,銀行賬進(jìn)行核對(duì),在每月任何問(wèn)題的情況下,才可以做報(bào)表。   7、做報(bào)表需要根據(jù)總賬做。   8、最好,內(nèi)賬會(huì)計(jì)需要做的工作就是申報(bào)納稅。

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1、內(nèi)帳會(huì)計(jì)需要先拿到原始憑證,做記賬憑證可以不進(jìn)行編號(hào),一情況下,可以在10天編一次,到月底再轉(zhuǎn)車成本,費(fèi)用。   2、需要根據(jù)記賬憑證登記銀行日記賬,進(jìn)行現(xiàn)金記賬,明細(xì)賬。   3、在每月月末結(jié)賬   4、需要做T字賬戶表,需要進(jìn)行對(duì)賬,需要先用鉛筆對(duì)賬,如果都對(duì)的情況下,在改為紅筆。   5、將做好的T字賬記表,需要做記賬憑證匯總表。   6、然后根據(jù)記賬憑證匯總表將總賬進(jìn)行登記,再拿總賬的明細(xì)賬,現(xiàn)金賬,銀行賬進(jìn)行核對(duì),在每月任何問(wèn)題的情況下,才可以做報(bào)表。   7、做報(bào)表需要根據(jù)總賬做。   8、最好,內(nèi)賬會(huì)計(jì)需要做的工作就是申報(bào)納稅。
2022-11-28
內(nèi)賬和外賬的主要區(qū)別就是,外賬是有選擇性的記賬,有票的、合法的入賬;內(nèi)賬是全部入賬,不論合法付否、有票與否。記賬流程與外賬差不多,可參照外賬科目,明細(xì)賬可以細(xì)化一些。例如,1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借;預(yù)收賬款 貸:工程結(jié)算收入3、施工過(guò)程中發(fā)生的材料費(fèi) 借:工程施工--材料費(fèi) 貸:銀行存款(或庫(kù)存材料等) 4、支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 5、發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 6、發(fā)生的其他直接費(fèi)借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 7、工程完工結(jié)算借:工程結(jié)算成本 貸:工程施工8、發(fā)放工資時(shí),根據(jù)審核無(wú)誤的工資單作:借:應(yīng)付工資——基本工資、綜合補(bǔ)貼等 貸:現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅9、稅金核算借:工程結(jié)算稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—營(yíng)業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加
2023-12-17
同學(xué)您好,與外賬是一樣的流程如 1.整理出納提供的報(bào)銷單據(jù),制做相關(guān)的會(huì)計(jì)記賬憑證,核算相關(guān)成本及費(fèi)用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開(kāi)具銷售發(fā)票,進(jìn)行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進(jìn)貨合同及購(gòu)進(jìn)發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進(jìn)項(xiàng)稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當(dāng)月人員工資并進(jìn)行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)及核對(duì)銀行往來(lái)賬務(wù),及時(shí)調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費(fèi)用計(jì)提和攤銷,如固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、計(jì)提本月的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”,核算當(dāng)月利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)情況,并出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
2023-09-09
沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,手工賬,需要購(gòu)買的:現(xiàn)金明細(xì)賬、銀行存款明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、空白憑證、十三欄式期間費(fèi)用明細(xì)賬、應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬、總分類賬。
2022-11-28
同學(xué),你好,主要是運(yùn)輸收到的物流費(fèi)
2021-04-22
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