月份做收入,十月份紅沖收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

你好老師 請(qǐng)教一下 9月有張專票忘記作廢了 在10月份做紅沖了 這張票我9月該咋記賬?。浚ㄈ绻浭杖?就涉及到所得稅了 該怎么處理呢?)
老師,9月我們開(kāi)了幾張專票,但是在10月沖紅了。怎么做這個(gè)會(huì)計(jì)賬處理?
老師10月專票我們1月紅沖了,10月開(kāi)了1%的專票,今天才發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的,我們要紅沖,那我賬務(wù)怎么處理???
老師,10月開(kāi)了一張專票,11月紅沖了,開(kāi)了普票。紅沖的這張憑證怎么做賬呀?是直接紅字沖銷嗎?
老師,我們9月30號(hào)收到了一張普票,做了費(fèi)用,但是10月初對(duì)方又把這張發(fā)票紅沖了,另又開(kāi)了一張金額不一樣的發(fā)票,那我這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬?小規(guī)模
小規(guī)模出口免稅貨物有哪些
收到對(duì)方公司退回的預(yù)付款,收到的預(yù)付賬款在現(xiàn)金流量表里面填哪一欄?
老師您好。為什么對(duì)方在想給我們公司開(kāi)發(fā)票的時(shí)候搜索不到這個(gè)名字。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下高低點(diǎn)法在實(shí)際工作中用得上嗎
本月公司生產(chǎn)A.B兩種產(chǎn)品,消耗875公斤黃油,生產(chǎn)A 產(chǎn)品6000公斤,B產(chǎn)品1000公斤,A產(chǎn)品含黃油37%,B產(chǎn)品含黃油25%,A產(chǎn)品凈重240g ,B產(chǎn)品凈重64g,那么本月 A.B產(chǎn)品各消耗多少黃油,怎么求
是那個(gè)農(nóng)民合作社,他的那個(gè)賬務(wù)處理特點(diǎn)是什么呀?都需要注意一些什么?它分紅嗎?
老師。個(gè)體戶需要繳納哪些稅種???
你好,請(qǐng)問(wèn)公司法人(總經(jīng)理)自己的票,讓公司其他人員經(jīng)辦報(bào)銷,拿來(lái)3萬(wàn)的餐費(fèi)無(wú)明細(xì)小票,2萬(wàn)住宿,發(fā)票開(kāi)具方是個(gè)酒店,從這張發(fā)票上看,該業(yè)務(wù)發(fā)生地離公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生地很遠(yuǎn)且毫無(wú)關(guān)系,他們倆只說(shuō)是招待餐費(fèi)宿費(fèi),拒不說(shuō)明具體用于干嘛,我質(zhì)疑,他們就說(shuō)業(yè)務(wù)機(jī)密,而且款項(xiàng)已有法人現(xiàn)金結(jié)算過(guò)了,我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個(gè)人的支出,但出于企業(yè)管理,我既沒(méi)有確實(shí)證據(jù),也無(wú)法拒簽字,想問(wèn)老師,他們報(bào)銷寫(xiě)的招待餐費(fèi),宿費(fèi),這筆票我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
老師,我查了之前的賬,賬上其他應(yīng)收款貸方這43600元是:有20000元的往來(lái)款:借銀行存款20000/貸往來(lái)款其他應(yīng)收款20000,都有發(fā)票,還有23600元的轉(zhuǎn)存:借銀行存款23600/貸轉(zhuǎn)存其他應(yīng)收款23600,這個(gè)還款只有300000元:借銀行存款300000/貸還款其他應(yīng)收款300000,沒(méi)有多余的利息,可這個(gè)是貸方為何會(huì)有43600在上面
老師,稅務(wù)局讓我單位填寫(xiě)滿意度調(diào)查,在哪里填寫(xiě)?


9月開(kāi)票的收入,9月賬漏了入賬。然后10月沖紅了。現(xiàn)在做10月的賬怎么處理
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),然后再做上面的。