同學你好,遞延所得稅資產(chǎn),先多交后少交的時候,因為是借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:銀行存款,借增貸減。因為先多交了是自己銀行存款資產(chǎn)減少了,不是遞延所得稅資產(chǎn)減少了。遞延所得稅負債,先少交再多交,因為先少交,就是沒交的意思,借:應交稅費,貸:遞延所得稅負債。

老師,這題分錄不是應該是貸方:遞延所得稅負債嗎? 為什么成沖減遞延所得稅資產(chǎn)這個科目了? 去年少交了25 萬所得稅,今年應該用遞延所得稅負債 這個科目呀?
遞延所得稅資產(chǎn),先多交后少交的時候,為什么是借增貸減?因為先多交了不是自己資產(chǎn)減少了,后少交了不是資產(chǎn)增加嗎?遞延所得稅負債,先少交再多交為什么是借減貸增?因為先少交不是負債減少?后多交不是負債增加?
所得稅費用,借方不是負債嗎。借方不應該代表減少負數(shù),貸方代表增加嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn)260 貸:遞延所得稅負債160 所得稅費用100。 請問老師這為什么是負數(shù)100不是正數(shù)100
計算當期繳納 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交所得稅 借:遞延所得稅資產(chǎn) (當期繳納,以后少交) 貸:所得稅費用 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債(當期少交,以后多交) 計算應繳納就變成了 借:所得稅費用 遞延所得稅負債(增加應交稅費) 貸:應交稅費——應交所得稅 遞延所得稅資產(chǎn)(減少應交稅費) 繳納: 借:應交稅費----應交所得稅 貸:銀行存款 是不是這個關系?
老師,小規(guī)模納稅人,生鮮配送公司買的蝦皮然后做為樣品送學校,這個怎么入賬
老師,您那有工業(yè)行業(yè)內(nèi)賬的一些費用,成本類 的表格能發(fā)一些來嗎?
請問我上季度確認了一筆收入,已經(jīng)開票,貨款也收到了,但這個月,對方要求把那筆款退回,該如何做分錄呢
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項以后,再付給供應商,沒有利潤就可以不交企業(yè)所得稅?
老師,我們有一個公司要注銷了,另一個公司欠他300多萬怎么弄啊
老師,我公司有一個員工有證掛靠在別人公司,別的公司在幫他交社保,我公司該怎么申報個稅
老師,銀行結匯時回單上有個匯率與結匯人民幣金額與實際收到的結匯金額不一致,什么什么原因
本月計提的應付職工薪酬,下個月公司從工資里扣的遲到費,入什么科目?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單是EXW出口,什么時候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)注冊地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個注冊的,出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項。
老師:問個問題,A的廠房讓B白用,雙方未簽合同,廠房電費B負擔,應該電業(yè)局直接給B開發(fā)票,B付電費給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開發(fā)票,A付電費給電業(yè)局,然后A再給B開電費發(fā)票,B將電費付給A,謝謝!