同學(xué)您好,11月預(yù)繳的時(shí)候按預(yù)交申報(bào),10月份可以更正申報(bào)的 , 需到稅局大廳辦理。

老師,我有一個(gè)異地項(xiàng)目預(yù)繳稅款時(shí)這月開(kāi)票下月預(yù)繳,入我10月開(kāi)票要到11月預(yù)繳稅款,稅票上的所屬期是10月開(kāi)票日期是11月,在申報(bào)時(shí)附表四報(bào)10月所屬期時(shí)不會(huì)彈出這筆稅款,是不是要11月份才會(huì)彈出
我們有異地項(xiàng)目6月份開(kāi)的發(fā)票,但是沒(méi)有去項(xiàng)目地預(yù)繳,9月份我們要去項(xiàng)目所在地預(yù)繳6月份開(kāi)票的稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表所屬期應(yīng)該怎么填?是填開(kāi)票所屬月份嗎
外地預(yù)繳申報(bào)所屬期怎么選擇。10月和11月都開(kāi)票了,但是都沒(méi)有預(yù)繳,在11月預(yù)繳的時(shí)候怎么填
建筑行業(yè),在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后,我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額?
請(qǐng)問(wèn)老師,我有一個(gè)建筑異地預(yù)繳的稅款屬期是11月份的,但申報(bào)11月份的增值稅時(shí)我沒(méi)填入本期發(fā)生,賬記入了12月份,申報(bào)12月份的增值稅時(shí)可以將11的預(yù)繳填入本期發(fā)生嗎?
今年拿到了非全日制學(xué)歷證書(shū)需要做會(huì)計(jì)繼續(xù)教育嗎?
老師,我們公司小規(guī)模,幫別的公司開(kāi)的普票,沒(méi)有增值稅,那企業(yè)稅現(xiàn)在能算出來(lái)嗎?開(kāi)票金額1萬(wàn)
你好,老師對(duì)于采購(gòu)部門(mén)我們財(cái)務(wù)怎么去管控啊,現(xiàn)在出現(xiàn)好多問(wèn)題,一個(gè)是掛賬的單價(jià),還有廠家贈(zèng)送的,他們采購(gòu)的也給掛上帳了,很亂,怎么規(guī)范管理啊?
企業(yè)能幫別人出口貨物嗎
老師 從牧民處購(gòu)買(mǎi)的毛皮在領(lǐng)用時(shí)可以加計(jì)1%抵扣嗎
老師,申報(bào)完多長(zhǎng)時(shí)間,發(fā)票的開(kāi)票額度會(huì)自動(dòng)提升?
銀行的銷(xiāo)售額包括什么
老師,給員工繳納社保,可以抵哪些稅?
老師,一般納稅人未開(kāi)票收入貨物買(mǎi)賣(mài)10萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月也要交增值稅13000嗎?
注冊(cè)過(guò)小規(guī)模納稅人的再注冊(cè)個(gè)體戶(hù),電商稅怎么交呢

