是的 一般納稅人沒有起征點

一般納稅人,10月份開銷項十幾萬,應交增值稅15000,原本買了進項票的,結果進項票沒開進來,現(xiàn)在客戶又不想15000的增值稅,有什么辦法解決嗎
一般納稅人,10月份開銷項十幾萬,應交增值稅15000,原本買了進項票的,結果進項票沒開進來,現(xiàn)在客戶又不想15000的增值稅,有什么辦嗎
您好老師,一般納稅人戶本月銷項大于進項,發(fā)票不夠用,我過甲開10萬銷售,次月甲給我開10萬進項發(fā)票,按照13個稅點是13000,這個月底我不想繳納這13000行不行,有沒有什么辦法,因為下個月進項10萬發(fā)票就來了,謝謝老師。
請教老師,我家有一筆不開票收入11萬,增值稅只有銷項稅額,沒有進項,一直沒有進項,在月末時,應交稅費(應交增值稅_銷項稅)要不要過一下應交稅費(應交增值稅_轉出未交增值稅)?或是直接到應交稅費(未交增值稅)?
老師我們是一般納稅人進項有100萬,銷項開出發(fā)票101萬,那一萬是不是就是收入,也就是要交一萬的增值稅嗎?
老師,給員工繳納社保,可以抵哪些稅?
老師,一般納稅人未開票收入貨物買賣10萬,沒有進項,下個月也要交增值稅13000嗎?
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個體戶,電商稅怎么交呢
請問稅務師考試可以帶計算器嗎
社保補繳到什么時候結束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計)要在哪里查看呢
如果是高新技術企業(yè),內賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費,分錄發(fā)放我做了借銷售費用-工資 500 銷售費用-福利費500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應該承擔的500,因為這個福利1000是個人承擔500,公司承擔500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經做了1000了,我如何平這個實際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調整了,
發(fā)票進賬明細怎么查?
借:研發(fā)支出-費用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結轉時候要怎么結轉呢?分錄是