你好,同學(xué),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借,單位管理費(fèi)用10000 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬30000 預(yù)算會(huì)計(jì)不處理
通過(guò)財(cái)政直接支付方式將專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)人員薪酬500000元轉(zhuǎn)入個(gè)人工資戶(hù)。以銀行存款將經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員薪酬20000元轉(zhuǎn)入職工個(gè)人工資戶(hù)。編財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(事業(yè)單位費(fèi)用和預(yù)算支出的核算)
科研所計(jì)提當(dāng)月人員工資,專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)人員工資20000元,行政管理人員工資10000元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目和預(yù)算會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě)
12月15日,科研所計(jì)提當(dāng)月人員工資,專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)人員工資20000元,行政管理人員工資10000元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
計(jì)算分配本月職工工資:生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資50000元,車(chē)間管理人員工資000元,企業(yè)行政管理人員工資10000元的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)算分配本月職工工資:生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資50000元,車(chē)間管理人員工資8000元,企業(yè)行政管理人員工資10000元的會(huì)計(jì)分錄
你好老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)外購(gòu)的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬面上做福利費(fèi),匯算不超14%,就正??鄢?,個(gè)稅上合并工資給報(bào)個(gè)稅,企業(yè)所得稅上是先正常報(bào),在年度匯算清繳的時(shí)候還得調(diào)增收入,是嗎?
速達(dá)軟件采購(gòu)或銷(xiāo)售小規(guī)模企業(yè),涉及不到成本,那就不用領(lǐng)料進(jìn)倉(cāng)是吧,
老師,運(yùn)輸業(yè)購(gòu)進(jìn)柴油預(yù)測(cè)收入占實(shí)際收入比重低于80%,自查原因是什么
老師,有沒(méi)有三個(gè)億的財(cái)務(wù)報(bào)表
投標(biāo)費(fèi)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益什么科目
你好,申請(qǐng)退所得稅怎么寫(xiě)理由,我們當(dāng)時(shí)異地預(yù)交的所得稅,后來(lái)整個(gè)項(xiàng)目虧損所以涉及到退稅
4000的材料當(dāng)時(shí)談的是含稅價(jià),現(xiàn)在對(duì)方不要發(fā)票說(shuō)要減8個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),那不含稅價(jià)是4000*0.92嗎,是這樣算的嗎
應(yīng)發(fā)工資207000,扣除12*5000,保險(xiǎn)扣除合計(jì)45972.72。=101027.28,扣除率10%對(duì)嗎,繳稅是7582.73
給客戶(hù)公司員工提供培訓(xùn)服務(wù)收取培訓(xùn)費(fèi)用,然后給客戶(hù)公司員工發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼,這部分補(bǔ)貼可以申報(bào)工資的形式發(fā)放嗎?
老師,出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)方式是EXW,方式報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上雜發(fā)有100元。收入確認(rèn)的時(shí)用不用減去這個(gè)雜費(fèi)呢。