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你好老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)外購(gòu)的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬面上做福利費(fèi),匯算不超14%,就正常扣除,個(gè)稅上合并工資給報(bào)個(gè)稅,企業(yè)所得稅上是先正常報(bào),在年度匯算清繳的時(shí)候還得調(diào)增收入,是嗎?

2025-09-16 14:20
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-16 14:22

匯算的時(shí)候超過(guò)14%才做納稅調(diào)增

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你好,是的,就是這樣做了。
2025-09-16
你好;? ? 賬上不動(dòng); 只是你 調(diào)增后 ;? 在匯算表去 處理即可;? ?到時(shí)產(chǎn)生繳納; 做分錄即可? ?
2023-02-16
你好 ;? ? 是的。? ?如果是管理原因造成的 報(bào)廢要轉(zhuǎn)出的 ;? ?資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表里面去報(bào)? ;?
2022-06-15
您好 不是重復(fù)的,企業(yè)所得稅上確認(rèn)視同銷(xiāo)售的同時(shí),也要確認(rèn)視同銷(xiāo)售成本的,其實(shí)不形成損益的,但是給企業(yè)其他以營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)計(jì)算的稅前扣除項(xiàng)目帶來(lái)了基數(shù)增加的好處。 福利費(fèi)的是福利費(fèi)的,這個(gè)和視同銷(xiāo)售沒(méi)有關(guān)系。不要混亂了。
2021-05-13
就是說(shuō)那個(gè)未實(shí)現(xiàn)融資收益,你后面就每一期要把它分?jǐn)傔M(jìn)那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用,對(duì)不對(duì)?最稅法上他是不認(rèn)可你分?jǐn)偟倪@個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用,雖說(shuō)你在申報(bào)的時(shí)候,這一部分就要做納稅調(diào)整。
2021-04-05
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