你好,你具體咨詢什么問題?
老師,預收一筆貨款10萬元,客戶第一次提貨金額為2萬元,后續(xù)也會分好幾次提貨沖抵預收款,客戶要求開票,可以一下子開出10萬的發(fā)票嗎?還是先開具已提貨的那2萬元?
收到客戶10萬元的貨款,有優(yōu)惠活動一共給客戶12元的貨物,客戶會分批訂貨,每次5000或者不等,直至拿完12萬元的貨物,怎么開具發(fā)票
收到客戶10萬元的貨款,公司會給客戶12元的貨物,客戶分批拿貨就開具分批貨物的金額開是嗎?但是客戶會拿12萬的貨物,只收到了10萬,分批次開金額也會開到12萬元
一次性收到客戶10萬元貨款,會給客戶12萬元的貨物,客戶分批次進行拿貨,按客戶批次貨物的金額開發(fā)票,累計會開到12萬,但是只收到了10萬。
銷售貨物 的銷售合同,注明貨物金額100萬 ,運費10萬,公司沒有運輸資質(zhì),貨物由我們的供貨方直接運輸?shù)轿覀兊目蛻籼帯?我們的供貨方只給我們開貨物發(fā)票。我們給客戶怎么開發(fā)票? 運費算進貨物還是?
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧