借管理費(fèi)用、 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款。
金稅盤服務(wù)費(fèi)做了費(fèi)用和抵扣的分錄,但是當(dāng)月實(shí)際沒有用到減免稅額,該怎么處理
老師好,買了稅控盤又減免的分錄怎么做
你好,老師,購(gòu)買的稅控盤可以減免稅,我做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸;管理費(fèi)用 但是應(yīng)交稅費(fèi)-減免下面一直就有余額了,這個(gè)要怎么處理?
老師,金稅盤減免稅費(fèi)280元,之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅時(shí)并沒有減免,但是做了減免分錄(即借減免稅費(fèi),貸銀行)。現(xiàn)在我要怎么調(diào)呢
老師,你好,金稅盤減免稅實(shí)際沒有減免,但是做了減免稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么沖回來
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
你好,老師賬面上的銷項(xiàng)稅額,比申報(bào)表上面的金額少了0.01怎么調(diào)賬呢,是以前幾個(gè)月的
借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快
這空調(diào)的上門檢查費(fèi)和更換空調(diào)傳感器費(fèi)應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用什么明細(xì),開具了增值稅專用發(fā)票,一個(gè)金額500一個(gè)金額240
你好,可以放到辦公費(fèi),維修費(fèi)都可以。
老師,這個(gè)是管理人員的辦公室
你好,管理費(fèi)用,辦公費(fèi),維修費(fèi)都可以的。