你好是的 對(duì)的是這么做的

老師,我們是從小規(guī)模變成了一般納稅人,不影響我們企業(yè)所得稅的申報(bào)吧,我計(jì)算所得稅是不是按照利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算?比如我的利潤(rùn)總額是1981465.28,我交多少稅,我們符合小微企業(yè)的條件
您好 一般納稅人增值稅抵扣只能是增值稅專用發(fā)票?普票是不能抵扣增值稅的, 一般納稅人企業(yè)所得稅是用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能是專票 普票只能作為成本發(fā)票)只能所得稅稅前扣除。那取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票普票 這個(gè)是怎么來(lái)抵稅呢?
我們是一般納稅人,開(kāi)進(jìn)來(lái)的是普票就只能做成本是嗎?影響利潤(rùn),從而減少企業(yè)所得稅是不是?
請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人企業(yè)本月有增值額¥10,000我想問(wèn)的是本月交的增值稅10,000塊錢影響利潤(rùn)嗎?也就是說(shuō)他影響成本嗎?為什么?
我們公司是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)貨物收到的是普票,可以作為成本,抵減企業(yè)所得稅嗎
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


那如果不是疫情的情況,小規(guī)模納稅人不免增值稅,那增值稅就按實(shí)際繳納嗎
季度45萬(wàn),普通發(fā)票可以免的。
超過(guò)45就全額繳納增值稅咯?
超過(guò)的全部繳納的。
建筑行業(yè),采購(gòu)鋼筋水泥等等,要分購(gòu)進(jìn)-領(lǐng)用-結(jié)算的分錄嗎? 怎么做?
借原材料 貸銀行 領(lǐng)用借工程施工 貸原材料 確認(rèn)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工