對,你們升為一般納稅人也沒有什么影響的。
我們是一般企業(yè)小微納稅人 ,企業(yè)所得稅是按利潤總額×25%×20%來計(jì)算所得稅的嗎?
老師,我們是從小規(guī)模變成了一般納稅人,不影響我們企業(yè)所得稅的申報(bào)吧,我計(jì)算所得稅是不是按照利潤總額來計(jì)算?比如我的利潤總額是1981465.28,我交多少稅,我們符合小微企業(yè)的條件
老師您好,我們公司是小規(guī)模,三季度有利潤總額2000多,但是它不符合小微,因?yàn)槲覀兪欠止?總公司享受了小微企業(yè) 我們這個(gè)分公司這個(gè)稅率應(yīng)該是多少?盈利2000多得交多少錢所得稅?
老師我們是小規(guī)模納稅人,我們年?duì)I業(yè)利潤是85000元,我們交多少企業(yè)所得稅?怎么算的?
老師:小規(guī)模查賬征收的企業(yè)所得稅報(bào)表填寫(小型微利企業(yè)),上課時(shí)計(jì)提企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額乘以0.025的,但我這邊13欄選了“符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅”后,出來的應(yīng)繳所得稅額跟我利潤總額乘0.025的數(shù)額對不上的,這是什么原因,請教
老師季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是做完六月賬自動生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫數(shù)據(jù)報(bào)送就行嗎?
這題的未確認(rèn)融資費(fèi)用怎么算的,為什么是60??
老師好!公司是小規(guī)模的物業(yè)管理有限公司,名下沒有固定資產(chǎn),干了個(gè)活,對方要求開一張租賃機(jī)械的普票,公司能開嗎?
老師你好!我是一個(gè)農(nóng)民合作社,由于出納人員沒有及時(shí)對賬,導(dǎo)致銀行將賬戶放入異常戶,同時(shí)扣出費(fèi)用600元,后經(jīng)協(xié)調(diào)銀行讓注銷了賬戶,讓另行開戶,請問老師如果開戶,往銀行賬戶里怎么打款?當(dāng)時(shí)成立時(shí)賬戶進(jìn)了部分注冊資金,所以實(shí)收資本就是當(dāng)時(shí)進(jìn)來的金額,注銷時(shí)把一部分退給了法人,那么如果再開戶需要打入注冊資金多少呢? 最初成立是20000元,中間發(fā)生各種費(fèi)用后,余額為10000元,現(xiàn)在再開戶怎么繳存??
老師,如果按公司實(shí)際經(jīng)營開票,利潤高,可是要控制稅負(fù)率,就要根據(jù)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)開票,就會有好多發(fā)票往后面推遲開,然后進(jìn)項(xiàng)越來越缺,存貨也越來越大。老師是不是這個(gè)邏輯?我這個(gè)思路對不對?
老師,我們湖南,五月份提交的工商普通注銷,那還要做工商年報(bào)嗎?忘記做了,還可以補(bǔ)做嗎?會不會影響工商注銷呀?
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù),謝謝還有申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)怎么操作
老師,年收入額30000.招待費(fèi)3000是不是只能扣除450元
老師,獨(dú)資企業(yè)老板在其他單位上班,單位如果扣除了5000月的費(fèi)用,經(jīng)營所得里可以扣除專項(xiàng)附加扣除嗎,專項(xiàng)附加扣除能扣嗎比如社保醫(yī)保個(gè)人部分
老師個(gè)體戶,這月報(bào)稅。用報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,查賬征收的
怎么計(jì)算所得稅?我不太會、
應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅等于100萬*2.5%+984165.28*18%
最后敲錯了是10%的稅率
我的利潤總額是1984165.28,我的稅是不是100*0.125*0.2+984165.28*0.5*0.2=123146.53
是不是這樣計(jì)算我的稅費(fèi)的 我是不是按照我的利潤總額超過100萬就要分階段計(jì)算了?
對的,沒錯,就是這么計(jì)算的。
小微企業(yè)的超過100萬是不是按照我的利潤總額超過100就分階段計(jì)算了吧?
不是按照應(yīng)稅所得額嗎?
對,就是分段兒計(jì)算的。
好的,感謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝您了。