您好,就是比如說,酒店買物品,這種都需要的

請(qǐng)問老師,冬奧會(huì)撤場(chǎng),要求我們餐飲行業(yè)購(gòu)買一些撤場(chǎng)還能使用的物品,請(qǐng)問還需要繳納印花稅嗎?
請(qǐng)問老師,單位餐飲行業(yè),特許權(quán)費(fèi)收入需要繳納印花稅嗎?
老師請(qǐng)問,酒店和餐飲行業(yè),哪些情況是需要繳納印花稅的?
老師請(qǐng)問需要繳納印花稅的情況?
沒有合同需要繳納印花稅嗎?請(qǐng)問哪種情況是不需要繳納印花稅的?
老師好,請(qǐng)問餐飲企業(yè)購(gòu)買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊
請(qǐng)問出口退稅時(shí)3856.7但申報(bào)后金額是3856.6請(qǐng)問分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費(fèi)用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費(fèi)是5萬,估計(jì)裝修下來5千萬左右,裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會(huì)員過來住。以此進(jìn)行營(yíng)業(yè)! 請(qǐng)問這5000萬的裝修費(fèi)我如何入賬?
請(qǐng)問老師,單位支付給員工的解除勞動(dòng)合同的補(bǔ)償,需要放到個(gè)稅申報(bào)的免稅收入里面一并申報(bào)個(gè)稅么?謝謝
請(qǐng)問老師,單位發(fā)放的,托兒補(bǔ)貼,是要放到個(gè)稅申報(bào)表的免稅收入里申報(bào)么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費(fèi)用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,
請(qǐng)問老師,我們公司有一筆用于消防的費(fèi)用,總金額比較大,50萬,沒走公戶付款,老板自己墊付,記賬原始憑證就是會(huì)計(jì)自己手寫了一個(gè)費(fèi)用付款的,由老板簽字,這明顯不合規(guī),老板也明確了,沒有任何發(fā)票和合同,就是給的紅包,我現(xiàn)在接手賬目,該怎么處理,是調(diào)整出來,還是按照實(shí)際入賬,納稅調(diào)增
為什么不能用股票的除權(quán)參考價(jià)來算,(20-x)/(1+10%)=15


那與供應(yīng)商采購(gòu)的菜,酒水之類的呢?要繳納嗎?
那些小金額的零星采購(gòu)不需要,大批量的話是需要的
好像公司沒交過印花稅
那你們應(yīng)該都是零星采購(gòu)的吧
每天都采購(gòu),但是結(jié)算在月底
那沒事,這樣的話不需要的哈
有時(shí)也會(huì)在次月結(jié)算,這樣也沒事吧?
對(duì)的,這個(gè)是沒關(guān)系的哈