學(xué)員你好,具體業(yè)務(wù)描述下把
老師我買財(cái)務(wù)軟件時(shí),借其他應(yīng)收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費(fèi)用 5000 貸其他應(yīng)收款 5000, 這款軟件不好用,第二個(gè)月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費(fèi)用-1008 貸其他應(yīng)收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應(yīng)收款1008 這樣做可以嗎
老師可以j可以再解釋一下這個(gè)分錄的意思嗎明明支付為什么用了其他應(yīng)收款借:財(cái)務(wù)費(fèi)用其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款
老師可以解釋一下稅那里為什么要這樣寫分錄嘛業(yè)務(wù):支付銀行手續(xù)費(fèi)收到專用發(fā)票分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款
老師退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)分錄這么做賬可以嗎? 收到的手續(xù)費(fèi)時(shí), 借,銀行存款貸,1118.37 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)63.3 其他應(yīng)付款。1055.07 支付給辦稅人員的時(shí)候, 借其他應(yīng)付款1055.07,貸,銀行存款。1055.07
老師,公司貸款后給了另外一個(gè)公司使用,請(qǐng)問(wèn)利息可以借其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,然后利息對(duì)方給了利息金額再?zèng)_其他應(yīng)收款嗎?那對(duì)方是不是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款呀?還有進(jìn)項(xiàng)銷賬稅之說(shuō)嗎?
23年匯算清繳由于稅務(wù)系統(tǒng)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),每月折舊借方:管理費(fèi)用,貸方:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊。那么,期滿后,使用權(quán)資產(chǎn)科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動(dòng)車店銷售車+租車+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師,生產(chǎn)車間購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入到制造費(fèi)用中的什么科目
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,有進(jìn)項(xiàng)稅,有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,這么多的明細(xì)科目,在試算平衡表上怎么填寫?
上期確認(rèn)未開票收入,借預(yù)收100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,這期開票金額50,應(yīng)該怎么做分錄沖減上期
老板讓做一個(gè)工資拆分,把工資跟社保拆開,工資5000跟工資8000的人拆分出來(lái)的社保金額一樣嗎,都按最低標(biāo)準(zhǔn)拆分社保費(fèi)用的話,到時(shí)候工資做賬的話數(shù)字大怎么解決,還有個(gè)稅工資也是不一樣怎么辦
固定資產(chǎn)價(jià)值低于500萬(wàn),允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個(gè)酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個(gè)票是酒店開給客戶嗎?