同學,你好
是允許的
單位價值低于500萬元的設備允許一次性在企業(yè)所得稅前扣除是否會形成遞延所得稅負債?
500萬以下固定資產(chǎn)允許一次性扣除費用。 那如果是個體呢。允許扣除嗎?
老師固定資產(chǎn)價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,500萬指的是凈值,還是原值
允許一次性扣除的固定資產(chǎn),當年扣除后,次年有調增固定資產(chǎn)價值,那次年調增的固定資產(chǎn)價值,能否在調增年度作一次性扣除?
老師,23年購進的車輛等低于500萬的固定資產(chǎn)我們都一次性做到費用了,請問企業(yè)所得稅允許一次性扣除嗎?需不需要調增什么的?
老師,感覺今年財管不難,但是每道大題都沒有做完,感覺只有客觀題達到48分左右才能過,怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
計提個稅分錄:借:應付職工薪酬——個稅 貸:應交稅費——應交個人所得稅,支付個稅分錄:借:應交稅費——應交個人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計提和支付個稅的分錄,但是我有一個問題,因為應交稅費——應交個人所得稅的這個科目可以平掉,那應付職工薪酬——個稅,這個科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報工資個稅人數(shù)超過30人,需要交殘保金,我們公司申報了一百五六十個人,面臨交殘保金的問題。這個怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長率5% 市場份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務呢
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%,解析下
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
給員工支出去的備用金隔幾個月才下賬沒事吧 用開的發(fā)票
老師,其他應收款和其他應付款這個科目可以對調,調成我框起來的分錄嗎?
老師您好,感覺老板脾氣大,還看不起財務,是不是老板都是這樣的