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老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,有進(jìn)項(xiàng)稅,有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,這么多的明細(xì)科目,在試算平衡表上怎么填寫?

2025-08-24 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-24 15:15

平衡表類只取一級科目應(yīng)交稅費(fèi)就可以 上面都是借方,有余額嗎?是的話都填寫在借方發(fā)生額就可以。

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快賬用戶8244 追問 2025-08-24 15:20

老師你看這樣的,你給我示范一下

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快賬用戶8244 追問 2025-08-24 15:21

第一個(gè)是底下的表,后面的是轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶8244 追問 2025-08-24 15:21

寫出來我看看

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齊紅老師 解答 2025-08-24 15:27

第一張是借方余額還是貸方余額。 第二張上面的看不出來, 下面這兩個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都是0,不用填寫。

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快賬用戶8244 追問 2025-08-24 15:29

借方余額

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齊紅老師 解答 2025-08-24 15:31

應(yīng)交稅費(fèi)借方金額162047.36×2 確定是都是借方嗎?第二個(gè)應(yīng)該是貸方才對。

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快賬用戶8244 追問 2025-08-24 15:31

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額是162047.36

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齊紅老師 解答 2025-08-24 15:31

應(yīng)交稅費(fèi)借方金額162047.36×2

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快賬用戶8244 追問 2025-08-24 15:36

這里我問的,問題有進(jìn)項(xiàng)稅,金額為162288.3第二個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出240.94第三個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅162047.36第四個(gè)就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值借方余額162047.36

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快賬用戶8244 追問 2025-08-24 15:37

前面的借方貸方金額都一樣,轉(zhuǎn)平了吧

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快賬用戶8244 追問 2025-08-24 15:38

最后只有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值借方余額162047.36這個(gè)應(yīng)該是留底稅額

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快賬用戶8244 追問 2025-08-24 15:43

在嗎老師?

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齊紅老師 解答 2025-08-24 15:44

借方金額162288.3?162047.36+162047.36, 貸方金額240.94, 你這個(gè)賬務(wù)處理不對,你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方和未交增值稅在借方賬務(wù)處理怎么做的。

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快賬用戶8244 追問 2025-08-24 15:46

前面的幾個(gè)借方金額和貸方金額都一樣

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齊紅老師 解答 2025-08-24 15:47

進(jìn)項(xiàng)稅,金額為162288.3第二個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出240.94第三個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅162047.36第四個(gè)就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值借方余額162047.36 你寫一下借方余額還是貸方余額分別的,不要光寫最后一個(gè)。

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快賬用戶8244 追問 2025-08-24 15:47

最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方有金額162047.36

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齊紅老師 解答 2025-08-24 15:50

轉(zhuǎn)出未交增值稅16204 7.3 60 進(jìn)項(xiàng)借方16228 8.3 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出240.94是吧?如果是的話,那就按照我上面給你回復(fù)的那個(gè)寫就行 15:44:41的回復(fù)

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您好,就是您寫的這個(gè)分錄,不是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到0 稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號
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你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),發(fā)生的時(shí)候計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候計(jì)入借方,這樣兩個(gè)分錄之后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)余額已經(jīng)結(jié)平了啊?
2022-12-19
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