是的,只能算是現(xiàn)金收入了哈
老師好!有的客戶把貨款打到我們老板私人卡上了,怎么轉(zhuǎn)到公司賬戶上來(lái)呢?直接老板的卡打到公戶,然后做跟老板的往來(lái)可以嗎?其他應(yīng)收款
老板個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢4000到對(duì)公賬戶做線上店鋪的押金,4000被抖音劃走了,現(xiàn)在申請(qǐng)關(guān)店退押金,4000押金又退回對(duì)公賬戶。 問一: 這個(gè)分錄要怎么做呢? 問二: 這4000塊現(xiàn)在能從對(duì)公賬戶里轉(zhuǎn)回到老板個(gè)人賬戶嗎?如果可以的話分錄要怎么做?
實(shí)際客戶是轉(zhuǎn)到公司私人賬戶里了。我們對(duì)公賬戶要做收入,可以用公司員工的私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)做客戶的這筆工程款但是記成是客戶轉(zhuǎn)的嗎?
老師,客戶用個(gè)人賬戶打貨款到我們公賬上,要怎么做賬務(wù)處理
老師,我們對(duì)公賬戶沒有給對(duì)方客戶開票,但是對(duì)方客戶把貨款轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶了,這個(gè)可以作為無(wú)票收入入賬嗎,現(xiàn)在上了金稅四期,有什么影響嗎
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款