第十欄填寫你的銷售額 然后免稅的稅額是銷售額乘以5% 其他的都是零保存
老師請問,小規(guī)模。季收入未達45萬,但開票是按減征1%開的票(按3點開也未達45萬)申報表中是否填減免稅中表?主表是否只填第九欄,減免欄不填?
混開發(fā)票超過45萬,但其中普票未超過45萬,填寫免稅銷售額時,普票金額填入小微企業(yè)免稅還是填入其他免稅?
小規(guī)模超過45的不含稅增值稅填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額還是12欄其他免稅銷售額
只開5%小規(guī)模票未超45萬,填寫增值稅,是不是在減免稅中,小微企業(yè)減免那欄填寫去,其他表0保存
填寫申報表時:小規(guī)模季度不超30萬免增值稅,屬于未達起征免稅欄次吧?并不是小微企業(yè)免稅?
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢