不填寫 是的減免都不填寫
老師請問,小規(guī)模。開票是1%稅率,但申報(bào)表中未見1%的欄,填在哪,本季收入大于45萬
請問個體工商戶季度收入42萬元,申報(bào)增值稅時享受45萬免稅嗎,填申報(bào)表時,是不是填到未達(dá)到起征點(diǎn)那欄,在減免稅表中選擇免稅代碼,這樣對嗎?
老師請問,小規(guī)模。季收入未達(dá)45萬,但開票是按減征1%開的票(按3點(diǎn)開也未達(dá)45萬)申報(bào)表中是否填減免稅中表?主表是否只填第九欄,減免欄不填?
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個例題:有個普票60萬,無票收入5萬,專票4萬的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒有超過45萬就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過45萬在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動不超過500萬,就是小規(guī)模納稅人!
小微企業(yè),第四季度開普票金額超過45萬,這個金額填增值稅申報(bào)表第10欄,提示超過45萬,不能填;填第13欄,申報(bào)的時候,有強(qiáng)制類。但“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”只有按1%征收的,沒有免稅的。所以這個金額應(yīng)填哪里?
老師,請問子女教育專項(xiàng)附加扣除。包含讀小學(xué)初中高中的教育嗎?
請問酒店購買的餐具該記入什么科目?
個稅系統(tǒng)提示,一名員工21年未依法申報(bào)個稅匯算清繳要補(bǔ)稅,然后他是去年8月入職我公司的,這個情況是要怎么處理?然后如果要補(bǔ)稅需不需要繳納滯納金?
合同按季度返利怎么做賬
請問計(jì)提本月生產(chǎn)人員工資15000元,行政管理部門人員工資5000!會計(jì)分錄可以寫:借:生產(chǎn)成本~直接人工15000 借:管理費(fèi)用—工資費(fèi)5000 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資費(fèi)20000
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個月百分之一的不含稅發(fā)票開了15萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
老師您好,我們是一個進(jìn)出口企業(yè),我們往國外銷售的貨物在國內(nèi)發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),還有口岸代理費(fèi),這些費(fèi)用的發(fā)票可以是零稅率嗎?如果是零稅率的話,會不會影響退稅?
飛機(jī)票用途是團(tuán)建的話,不能抵扣什么意思
老師,倉庫新來的主管提出一個方案,采購下采購訂單時名稱規(guī)格與倉庫的保持一致,供應(yīng)商的送貨單名稱規(guī)格就按采購訂單的來,送貨單上有 一欄實(shí)收數(shù)量,然后廠里就不用開入庫單了,這樣可以嗎,有沒有弊端 呀
老師,出差購買的禮盒,還有酒這些,可以做什么科目?
這種情況只填免征額,不填減征額?但申報(bào)表中的免稅額與上面顯示的稅額不一致,免稅額自動生成數(shù)是3點(diǎn),而顯示的稅額是1點(diǎn)?
你好不填寫免稅額,因?yàn)槟悴恍枰欢?,不需要減免。
生成的是3 實(shí)際1%,這個差異忽略就行。
也就是說主表右上自動生成的稅率與主表中免稅額(自動生成)不一致,可忽略不計(jì)?
寫錯了是右上自動生成的稅額非稅率
你好 是的 可以忽略的