同學(xué)你好 這個(gè)你可以不用管
我在認(rèn)證平臺(tái)上面看到供貨商跟我們開(kāi)了專票,但是這張票一直沒(méi)有收到,我問(wèn)他們供貨商,他們說(shuō)給了的,那我現(xiàn)在沒(méi)有收到這張票,就把稅務(wù)局平臺(tái)上面查驗(yàn)的結(jié)果打出來(lái)可以做認(rèn)證嗎,還是非要原發(fā)票才能認(rèn)證啊。
老師增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面未勾選認(rèn)證的專票一直沒(méi)收到,怎么處理?會(huì)不會(huì)是對(duì)方開(kāi)具后作廢然后平臺(tái)上還在?
因?yàn)橹白匀粸?zāi)害財(cái)務(wù)資料丟失,現(xiàn)在認(rèn)證平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)比賬上多200元,對(duì)不出來(lái)是少記那張發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理
老師下午好!公司在2021年是小規(guī)模,期間收到一些專票沒(méi)有處理。2022年轉(zhuǎn)為一般納稅人后,在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證發(fā)票時(shí)看到小規(guī)模期間收到的專票還在那里趴著。這些專票怎么處理好呢?是放著不管?還是需要做不抵扣勾選呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)勾選認(rèn)證平臺(tái)一直有一張2021年7月份發(fā)票不能勾選,現(xiàn)在告訴已經(jīng)丟失,是維修費(fèi),開(kāi)票方又不提供復(fù)印件,這張發(fā)票應(yīng)該怎樣處理合適呢
老師 經(jīng)營(yíng)所得稅怎么做賬
你好,如果加工一些半成品食材銷售,請(qǐng)問(wèn)每日加工報(bào)表怎么做,要體現(xiàn)原材料進(jìn)項(xiàng),加工耗用,原材料出成率,每批產(chǎn)品出品率。
商品入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表中品種與入庫(kù)單不一致,以什么為準(zhǔn)?
老師個(gè)人給村上干活開(kāi)發(fā)票在電子稅務(wù)局上能代開(kāi)嗎?開(kāi)勞務(wù)嗎
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個(gè)二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開(kāi)了專票給租客。現(xiàn)在專票開(kāi)出來(lái)了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報(bào)印花稅,還是等下個(gè)月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個(gè)主稅,一起申報(bào),謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請(qǐng)問(wèn)出租的那部分申報(bào)租金收入是年收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計(jì)征
員工應(yīng)該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開(kāi)始發(fā)工資,但報(bào)稅的時(shí)候是6月份才開(kāi)始跟他申報(bào),那么這種情況下,那是金額對(duì)的,但是這個(gè)減免費(fèi)用費(fèi)用就會(huì)有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?
新接收的賬應(yīng)該先做什么
可是我做賬時(shí),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本地取票時(shí)就老是自動(dòng)跳出這一張。好煩看著
同學(xué)你好 那你就勾選不抵扣
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝