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增值稅是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是按本期發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)還是按專(zhuān)票認(rèn)證系統(tǒng)勾選抵扣后的金額結(jié)轉(zhuǎn)

2022-11-18 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-18 11:19

你好,按照認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的,但是不結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的,你如果覺(jué)得亂的話(huà),最好是結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣比較清楚。

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快賬用戶(hù)7600 追問(wèn) 2022-11-18 11:26

那是每個(gè)月把經(jīng)手的發(fā)票錄完記賬憑證后,還得等下個(gè)月初認(rèn)證抵扣后,看抵扣多少金額再來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2022-11-18 11:29

你好,對(duì),一開(kāi)始我們拿到發(fā)票以后,你可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后期勾選認(rèn)證了以后,可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

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你好,按照認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的,但是不結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的,你如果覺(jué)得亂的話(huà),最好是結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣比較清楚。
2022-11-18
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)23102.05 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3936.29 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)18725.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)440 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3936.29 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅未3936.29
2021-05-24
你好,是的,這兩個(gè)數(shù)據(jù)是一致的。
2023-04-07
同學(xué)你好 1.不抵扣勾選就是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票選擇這個(gè) 2.對(duì)的 3.要轉(zhuǎn)出
2021-01-06
這種處理存在一定風(fēng)險(xiǎn)且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。 一、關(guān)于留抵退稅后的處理 留抵退稅后,企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理,可能會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管,若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作,可能會(huì)進(jìn)行檢查和處理。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進(jìn)行,如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等,而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 二、合規(guī)的處理方式 企業(yè)應(yīng)正常核算進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。 如果老板希望每月繳納一定增值稅,可以從業(yè)務(wù)角度考慮,如合理安排采購(gòu)和銷(xiāo)售時(shí)間,控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間等,以實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況,但不能通過(guò)不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來(lái)達(dá)到目的。
2024-09-04
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