預(yù)繳的你要做的 因為銀行有變動
老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,單位購買會員卡,這筆收入已經(jīng)打我們公司賬戶,我們發(fā)票也開了,但是這個會員卡的錢,我們是等到顧客消費后才能算收入的,現(xiàn)在我們只能是計入預(yù)售賬款中,但是我們發(fā)票又開出去了,賬務(wù)處理可以把這部分做預(yù)售嗎?現(xiàn)在要是做收入,到時候顧客來消費了,賬又要怎么處理合適呢?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報驗登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時,頁面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進(jìn)項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師,這個預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理,我們是小規(guī)模,8月的時候電子稅務(wù)局上代開了增值稅專用發(fā)票。然后我拿到銀行對賬單有顯示8月申請代開專票交的稅額。我是不是應(yīng)該按照這個截圖去寫這筆分錄才是對的?以前我寫的是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 沒有后面寫三級科目已交稅金,是不是全錯了?
老師,公司要辦理注銷,但現(xiàn)在賬上有一筆15年預(yù)繳的所得稅,因為是分公司和總部一起匯算清繳,當(dāng)年整體虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳的時候沒有把預(yù)繳的退回,讓以后年度抵扣,但后面公司一直是虧損狀態(tài),現(xiàn)在要注銷,但是稅務(wù)局那面說找不到預(yù)繳的記錄,不退。那賬上的預(yù)繳的所得稅怎么處理呢?補提所得稅還是轉(zhuǎn)到營業(yè)外呢?
樸老師 但是按老師前面的說法是等出稅單了在做賬務(wù)處理,只要一出稅單我們就得去銀行交 用不到預(yù)繳的那部分費用,預(yù)繳海關(guān)的稅金只是平時先扣稅(昨天說這部分可以不做賬務(wù)處理)等后面稅單出稅單才賬務(wù)處理
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
高新行業(yè)輔助賬有模板嗎?可以發(fā)一份嗎?
你好,老師,飯店里面的帳一般都需要關(guān)注哪些科目???
老師,請問,做內(nèi)賬,涉及到公司社保跟個人社保和個稅,我填利潤表的時候工資是含社保和個稅還是不含社保和個稅呢?
老師,出口資格怎么撤銷?需要聯(lián)系哪個部門?
超市打的價值20000多的貨柜,入固定資產(chǎn)還是低值易耗
請問假設(shè)公司進(jìn)貨一批邊豬5000斤,總金額1萬元拉回來分割成不同的部位,再進(jìn)行出售,也會剩余部分?jǐn)?shù)量和肉為庫存,請問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫存成本
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!
除非不是你們公司賬戶交的
我的理解是預(yù)繳的賬務(wù)處理就只是繳費的時候做一筆其他應(yīng)收,后面就沒不在做賬務(wù)處理了 ,因為預(yù)繳的這些錢時不時會出稅單,然后又拿到銀行繳 后面把繳款單給海關(guān)他們又根據(jù)實際繳納的金額幫我們恢復(fù)預(yù)繳額度 這樣只要在每次有實際稅單的時候直接做成本和稅費科目 這樣可以嘛?
同學(xué)你好 這個可以的