預(yù)繳的你要做的 因?yàn)殂y行有變動
老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,單位購買會員卡,這筆收入已經(jīng)打我們公司賬戶,我們發(fā)票也開了,但是這個(gè)會員卡的錢,我們是等到顧客消費(fèi)后才能算收入的,現(xiàn)在我們只能是計(jì)入預(yù)售賬款中,但是我們發(fā)票又開出去了,賬務(wù)處理可以把這部分做預(yù)售嗎?現(xiàn)在要是做收入,到時(shí)候顧客來消費(fèi)了,賬又要怎么處理合適呢?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師,這個(gè)預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理,我們是小規(guī)模,8月的時(shí)候電子稅務(wù)局上代開了增值稅專用發(fā)票。然后我拿到銀行對賬單有顯示8月申請代開專票交的稅額。我是不是應(yīng)該按照這個(gè)截圖去寫這筆分錄才是對的?以前我寫的是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 沒有后面寫三級科目已交稅金,是不是全錯(cuò)了?
老師,公司要辦理注銷,但現(xiàn)在賬上有一筆15年預(yù)繳的所得稅,因?yàn)槭欠止竞涂偛恳黄饏R算清繳,當(dāng)年整體虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候沒有把預(yù)繳的退回,讓以后年度抵扣,但后面公司一直是虧損狀態(tài),現(xiàn)在要注銷,但是稅務(wù)局那面說找不到預(yù)繳的記錄,不退。那賬上的預(yù)繳的所得稅怎么處理呢?補(bǔ)提所得稅還是轉(zhuǎn)到營業(yè)外呢?
樸老師 但是按老師前面的說法是等出稅單了在做賬務(wù)處理,只要一出稅單我們就得去銀行交 用不到預(yù)繳的那部分費(fèi)用,預(yù)繳海關(guān)的稅金只是平時(shí)先扣稅(昨天說這部分可以不做賬務(wù)處理)等后面稅單出稅單才賬務(wù)處理
老師。應(yīng)發(fā)工資是37680.31元,公司承擔(dān)社保是3642.42元、個(gè)人承擔(dān)社保是1438.42元,公積金公司承擔(dān)200元,個(gè)人承擔(dān)200元,個(gè)稅208.83元,麻煩老師給寫一下計(jì)提和發(fā)放的分錄。謝謝老師
移動加權(quán)平均法怎么計(jì)算 舉個(gè)例子
老師您好,麻煩問一下我公司的長投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計(jì)入什么科目?
老師,以工單核算成本,請問用品種法怎么核算。
老師,我們酒店裝修了910萬,也支付了910萬,對方只給我們開450萬發(fā)票,剩下的沒有能力開了,我們起訴對方敗訴,對方已經(jīng)沒有能力開了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們送水產(chǎn),可以開普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價(jià)款是含安裝費(fèi),但是開票時(shí),設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%比例繳納,那這個(gè)工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
除非不是你們公司賬戶交的
我的理解是預(yù)繳的賬務(wù)處理就只是繳費(fèi)的時(shí)候做一筆其他應(yīng)收,后面就沒不在做賬務(wù)處理了 ,因?yàn)轭A(yù)繳的這些錢時(shí)不時(shí)會出稅單,然后又拿到銀行繳 后面把繳款單給海關(guān)他們又根據(jù)實(shí)際繳納的金額幫我們恢復(fù)預(yù)繳額度 這樣只要在每次有實(shí)際稅單的時(shí)候直接做成本和稅費(fèi)科目 這樣可以嘛?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的