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老師您好,我賬上還沒有確認收入,我們是做研發(fā)服務的,可以申請加計抵減嗎?

2022-11-17 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-17 12:01

你好 是高薪嗎是的話? 有研發(fā)支出可以加計的??

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快賬用戶7823 追問 2022-11-17 12:02

老師,我說的是增值稅加計抵減

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齊紅老師 解答 2022-11-17 12:06

你好? 沒有收入不加計扣的? ?

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快賬用戶7823 追問 2022-11-17 12:07

那老師,要是我2022年確認收入了,那我增值稅加計抵減是從什么時候開始呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 12:27

現(xiàn)代服務業(yè)納稅人,是指提供現(xiàn)代服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人?,F(xiàn)代服務服務的范圍按照《銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。 收入符合這個標準就可以扣除。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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