你好,稅控盤服務費減免的會計分錄,可以等你有銷項,在抵扣

老師你好,有個問題想咨詢一下,就是我們新注冊了一家公司,然后購買了稅控盤那些,但是還沒在申報表做減免稅錄入,所以當月做賬的時候需要直接做抵減分錄嗎還是等抵減的時候在做
現(xiàn)代服務業(yè) 怎么確認收入全額還是差價確認呢,我們和平安 人保公司合作會有一些汽車年檢的業(yè)務 或者有些客戶讓我們公司進行代辦, 我們公司開具汽車代理年檢服務費發(fā)票 會計分錄是不是可以借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入-服務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項)我們是汽車維修公司 ,成本怎么確認呢
稅控盤服務費之前已經(jīng)入賬借了:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金;抵稅計入借:應交未交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 請問管理費用沒有沖減,我可以不可以做借:管理費用(紅字),貸營業(yè)外收入(紅字),還是怎么做
老師這個金稅盤服務費沒有抵扣,我想把之前的分錄沖掉后,然后怎么做,我做借管理費用貸庫存現(xiàn)金,借營業(yè)外收入,貸應交稅費。這個是以前會計做的可以這么調(diào)嗎,小企業(yè)會計準則
因為前期會計人員把小規(guī)模納稅人增值稅金稅盤技術(shù)服務費稅款減免用主營業(yè)務收入沖抵了,導致主營業(yè)務收入科目余額和利潤表余額不符,現(xiàn)在重新調(diào)整這個分錄做營業(yè)外收入該如何做(我已經(jīng)把原先的分錄紅沖,現(xiàn)在營業(yè)收入的余額問題沒有了,就是應交稅費的問題調(diào)不好) 前期金稅盤年費分錄,他們做的借:減免稅,貸銀行存款,沒有通過管理費用來做,然后就導致后面使用這筆減免稅抵扣,他們用來沖減主營收入,沒有通過營業(yè)收入,現(xiàn)在想要通過營業(yè)收入來算,該怎么處理
下沉廣場商鋪施工,開票可以直接寫,建筑服務*工程服務嗎還是自己新建建筑服務*商鋪施工
下沉廣場商鋪施工,開票項目應該是什么
客戶A應付材料款10萬,應收混凝土3萬,公戶收到客戶A的混凝土款3,又付了客戶,現(xiàn)在應付材料款是10萬對吧
請問老師,火車票或動車票進項能在稅務系統(tǒng)勾選嗎
請問老師,出口業(yè)務,例如10月申報期,申報增值稅留抵額是5萬元,申報10月免抵退稅總額是8萬,那么10月所屬期退稅是5萬元,免抵額是3萬元,對嗎?
今年6月收到去年的成本發(fā)票,已經(jīng)抵扣進項入了庫存,過了匯算清繳時間還能結(jié)轉(zhuǎn)計入成本嗎,要改去年的匯算清繳和報表嗎
外貿(mào)出口第一單,如何去稅務局備案,
你好,煙花爆竹零售店,開具發(fā)票有免稅優(yōu)惠?稅率多少呢,
老師,有個員工這個月上班就幾天,應發(fā)工資小于個人承擔部分社保,差個1753.86元,員工交到單位1753.86元,扣除個人社保后他的實發(fā)工資為零,收到1753.86時怎么做分錄
老師,上個會計做銀行賬,比如:銀行存款:建行2020,建行2021.建行2022每個都是一個子科目,每個里面都有余額,可是現(xiàn)在對賬單沒有這幾個,在另一個銀行賬單上也沒我這幾個數(shù)據(jù),我應該怎么處理
人家都不收服務費了2021年的,還抵扣嗎?
你有銷項,就可以抵扣