?你好;? ?意思是你們收到的成本費用 發(fā)票占比收入的? 比例有多少; 這個是 稅務(wù)局系統(tǒng)有預(yù)警比例的??
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據(jù)也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
問一個很小的問題,比如,我個人去買稱,我個人是個小攤販,然后我肯定不會去要發(fā)票,我又不是企業(yè),就要了張收據(jù),蓋了章,后來我改行了不賣菜了,就把稱賣給了超市,然后超市讓我去代開發(fā)票,我去稅務(wù)局代開了普通發(fā)票,那么我想問,稅務(wù)局系統(tǒng)不是會監(jiān)控嗎,會報警嗎,我的姓名代開的發(fā)票上不是有名稱,單價,金額嗎,那不就是等于稅務(wù)后臺有了記錄是銷售稱的記錄,可是我沒有入庫的票,那不就是稅務(wù)后臺會出現(xiàn)負數(shù)嗎
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進項,補計提了.提交2019.2020.2021的加計抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問: 1.是不是按照實際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒有質(zhì)疑我的加計抵減,我擔(dān)心后期會不會再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
@董孝彬回答,老師我想問問旅游行業(yè)差額開票,票上產(chǎn)生銷項稅額4995.49,實際抵扣成本大于開票數(shù),最后不要交增值稅,那最后這個分錄怎么寫,我寫哪個對嗎?還是不交稅了分錄也不要寫了,賬上的銷項稅額就不用管了
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒有社會信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購買團體意外險,應(yīng)該入那個科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開票,我想了辦法,雖然開票是差額開票,我做賬還是按全額的6確認銷項稅額,增值稅申報系統(tǒng)的時候表一的銷項稅額系統(tǒng)默認差額的銷項稅額,是不是也能手動改成跟賬里確認銷項稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計入職工福利費嗎?這個在匯算清繳時不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報個稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項,麻煩問一下應(yīng)該怎么應(yīng)對?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡易計稅,既有進項稅抵扣也有不抵扣,請問賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
等于是收到的開的專票或者普票的不含稅成本金額除以不含稅的收入嗎
你好 ; 是的;? 按照不含稅的成本? 或者含稅成本 / 不含稅收入計算的;? 看你是什么類型? ?
物流運輸公司
?你好;? ? ? ? ?你是小規(guī)模還是一般納稅人? ?
一般納稅人
?你好; 那就是? 收到專票按不含稅金額來 計算的哈? ?
那是所有開的專票和普票的巴
?你好;? 那就是 合計金額; 自己看你賬上數(shù)據(jù)來寫了。 (不能判斷是含稅還是不含稅的? )