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(7)沒(méi)收逾期未退回包裝物加收的押金1000元。(8)以銀行存款3000元支付罰款。(9)該廠12月末結(jié)賬前有關(guān)賬戶余額如下:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000元,其他業(yè)務(wù)收入40000元,投資收益4400元(貸方),營(yíng)業(yè)外收入5600元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本280000元,銷售費(fèi)用20000元,稅金及附加2000元,其他業(yè)務(wù)成本10000元,管理費(fèi)用10800元,財(cái)務(wù)費(fèi)用3600元,營(yíng)業(yè)外支出7000元。結(jié)轉(zhuǎn)本月收入和費(fèi)用。(10)按25%的所得稅稅率計(jì)笥結(jié)轉(zhuǎn)全年應(yīng)納所得稅(假定1-11月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為48640(11)年終決算時(shí),將本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶。(12)按本年稅后利潤(rùn)的10%提取盈余公積金。(13)按利潤(rùn)分配方案,將本年稅后利潤(rùn)的50%向投資者分配。(14)年末將“利潤(rùn)分配”賬戶下的有關(guān)明細(xì)賬戶轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬戶。要求:(1)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。

2022-11-15 18:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-15 18:55

你好 (7)沒(méi)收逾期未退回包裝物加收的押金1000元。 借:其他應(yīng)付款,貸:營(yíng)業(yè)外收入 (8)以銀行存款3000元支付罰款。 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款 (9)該廠12月末結(jié)賬前有關(guān)賬戶余額如下:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000元,其他業(yè)務(wù)收入40000元,投資收益4400元(貸方),營(yíng)業(yè)外收入5600元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本280000元,銷售費(fèi)用20000元,稅金及附加2000元,其他業(yè)務(wù)成本10000元,管理費(fèi)用10800元,財(cái)務(wù)費(fèi)用3600元,營(yíng)業(yè)外支出7000元。結(jié)轉(zhuǎn)本月收入和費(fèi)用。 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000元,其他業(yè)務(wù)收入40000元,投資收益4400元,營(yíng)業(yè)外收入5600元,貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本280000元,銷售費(fèi)用20000元,稅金及附加2000元,其他業(yè)務(wù)成本10000元,管理費(fèi)用10800元,財(cái)務(wù)費(fèi)用3600元,營(yíng)業(yè)外支出7000元 (10)按25%的所得稅稅率計(jì)笥結(jié)轉(zhuǎn)全年應(yīng)納所得稅(假定1-11月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為48640 借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅? (11)年終決算時(shí),將本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶。 借:本年利潤(rùn) ?,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) (12)按本年稅后利潤(rùn)的10%提取盈余公積金。 借:利潤(rùn)分配—提取的盈余公積金,貸:盈余公積 (13)按利潤(rùn)分配方案,將本年稅后利潤(rùn)的50%向投資者分配。 借:利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利? ? ?? (14)年末將“利潤(rùn)分配”賬戶下的有關(guān)明細(xì)賬戶轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬戶。 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—提取的盈余公積金,利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利

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