你好 (7)沒(méi)收逾期未退回包裝物加收的押金1000元。 借:其他應(yīng)付款,貸:營(yíng)業(yè)外收入 (8)以銀行存款3000元支付罰款。 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款 (9)該廠12月末結(jié)賬前有關(guān)賬戶余額如下:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000元,其他業(yè)務(wù)收入40000元,投資收益4400元(貸方),營(yíng)業(yè)外收入5600元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本280000元,銷售費(fèi)用20000元,稅金及附加2000元,其他業(yè)務(wù)成本10000元,管理費(fèi)用10800元,財(cái)務(wù)費(fèi)用3600元,營(yíng)業(yè)外支出7000元。結(jié)轉(zhuǎn)本月收入和費(fèi)用。 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000元,其他業(yè)務(wù)收入40000元,投資收益4400元,營(yíng)業(yè)外收入5600元,貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本280000元,銷售費(fèi)用20000元,稅金及附加2000元,其他業(yè)務(wù)成本10000元,管理費(fèi)用10800元,財(cái)務(wù)費(fèi)用3600元,營(yíng)業(yè)外支出7000元 (10)按25%的所得稅稅率計(jì)笥結(jié)轉(zhuǎn)全年應(yīng)納所得稅(假定1-11月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為48640 借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅? (11)年終決算時(shí),將本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶。 借:本年利潤(rùn) ?,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) (12)按本年稅后利潤(rùn)的10%提取盈余公積金。 借:利潤(rùn)分配—提取的盈余公積金,貸:盈余公積 (13)按利潤(rùn)分配方案,將本年稅后利潤(rùn)的50%向投資者分配。 借:利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利? ? ?? (14)年末將“利潤(rùn)分配”賬戶下的有關(guān)明細(xì)賬戶轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬戶。 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—提取的盈余公積金,利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎