你好,不需要開的。你已經(jīng)開了10萬的不是嗎?
請問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下我們代客戶收取會務(wù)費10萬,會議總共用了5萬,結(jié)余5萬我們要退給客戶,客戶也給我們開了發(fā)票。用的5萬元里面包含我們公司提供的會議直播2萬元,這2萬元還單獨給客戶開票嘛
老師,請教下,我跟你說一個三角關(guān)系。有一個客戶澤航介紹另外一個客戶北同來我們這里東西,客戶澤航是要賺取差價的??蛻舯蓖蚩罱o我10萬,其中5萬(比如我們扣取了稅費1萬,還有4萬給澤航)是要給客戶澤航的。我們開票給了北同,票面是10萬的。然后澤航把4萬直接當(dāng)成是她下次的購買產(chǎn)品預(yù)付款,這種做法我們的賬能平嗎?
老師你好,我們是4s店,正車銷售 銷售一臺車,金額119800元 這臺車做分期,需要客戶首付9800元,完后貸款110000元 我們要收客戶上戶等,一些費用,4500 這4500元的費用跟首付款9800 共計14300元,客戶沒有付款,用一輛二手車抵,這臺二手車做價5萬元, 我們收可戶押金5000元,這個完后退客戶,客戶app下訂2000元抵車款 5萬-14300的首付款及費用-5000元押金+2000首付款里包含了這2千=32700元,我們給客戶退了32700元! 這臺二手車只賣了22500元! 老師內(nèi)賬怎么做賬務(wù)處理
老師,現(xiàn)在關(guān)于工會經(jīng)費,從這個開始私企取消了嗎?
老師 公司幫員工承擔(dān)了個稅 可以稅前扣除嗎
老師,私立幼兒園,去年年末,根據(jù)總收入,計提了5%的企業(yè)發(fā)展基金,今年幼兒園進行了設(shè)施設(shè)備的返修改造,請問我是不是要沖減我計提的企業(yè)發(fā)展基金啊
老師,連鎖烤肉店,得有30個店,每個店的營業(yè)額差不多在1000要左右,在不同的地方,這種情況,成立一個什么形式的組織好
北京企業(yè)給外商投資企業(yè)分配利潤的合同有嗎?利潤分配的合同
食品生產(chǎn)企業(yè)加工完工產(chǎn)品賣了的稅點
我想問一下我們出口合同簽訂的是EXW價,但是海關(guān)報關(guān)要求是FOB價格,所以我們開發(fā)票只能把運雜費開到發(fā)票里,但是實際上又收不回來運雜費(本身運費也不是我們出的),這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
平時個人a分批來購貨,采用的微信現(xiàn)付我們給開收據(jù),最后要求給單位名義開票,這種情況怎么處理
這個399的課包含了全部嗎,學(xué)完就能找會計工作了
老師,我們有三個公司,但是租了一個辦公室,辦公樓只能跟一個公司主體簽訂合同,費用如何分攤啊,稅局會認可嗎?
嗯嗯 就是我們是第三方,甲方委托給我們代收費,我們收了10萬元會務(wù)費已經(jīng)開給參會代表了,用了5萬,剩的5萬也給客戶了,現(xiàn)在客戶要求我們收的2萬還要開票給客戶,那我們就開12萬的票了
開不了的,這個2萬不需要開發(fā)票,你跟她說已經(jīng)包含在10萬里面了。