您好,沒(méi)有收入?沒(méi)有的話可以寫0
老師,我們是一般納稅人,但這個(gè)月我們銷售的時(shí)候沒(méi)有取得發(fā)票,這個(gè)是不是要按我們營(yíng)業(yè)額的13%來(lái)計(jì)算應(yīng)該繳納的稅金呀?我們現(xiàn)在能不能改成小規(guī)模納稅人呢?
老師,個(gè)體戶只用申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里的經(jīng)營(yíng)所得嗎?代扣代繳需要填收入金額嗎?因?yàn)槔习宓诙径榷加虚_票20萬(wàn),但是我現(xiàn)在申報(bào),那個(gè)收入總額,成本費(fèi)用帶出來(lái)都是0,不能自行填寫的,然后應(yīng)納稅額是0,這樣對(duì)嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候提示6萬(wàn)的扣除數(shù)在經(jīng)營(yíng)所得里已經(jīng)扣除了,但是經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的收入是0怎么才能把這6萬(wàn)改到綜合所得里扣除呢
老師,這個(gè)是小規(guī)模企業(yè),好像認(rèn)定了經(jīng)營(yíng)所得,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候這個(gè)是金額是自動(dòng)帶出來(lái)的,但是老板說(shuō)她沒(méi)有這個(gè)收入,那這個(gè)要怎么改呢,我看不能改為0呢
我問(wèn)一下,這個(gè)我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣了,在增值稅申報(bào)那里計(jì)入收入金額了,可是我做賬是計(jì)入固定資產(chǎn)清理,不是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)開票的收入需要填進(jìn)去營(yíng)業(yè)收入嗎?如果填進(jìn)去交這個(gè)所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
我司為一般納稅人,一項(xiàng)目合同含稅價(jià)1197000,扣留3個(gè)點(diǎn),對(duì)方開具6個(gè)點(diǎn)專票,扣除我司應(yīng)交的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅5%、地方水利建設(shè)基金0.0009后,應(yīng)轉(zhuǎn)對(duì)方多少?列出計(jì)算
老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書,能不能做賬,能不能稅前扣除
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個(gè)科目余額為0
在嗎,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是一家公司借用我們的工人干活,兩家公司這種純勞務(wù)交易開幾個(gè)點(diǎn),屬于哪個(gè)類別呀
有沒(méi)有北京的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
老師,能給份行政單位整體部門績(jī)效表模(mú)板嗎?
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國(guó)外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
提示金額不能小于0或等于 0呢
那你就寫1,越小越好的
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心