同學(xué)你好 只要按月扣除了就可以
請問老師,員工10月來的公司,申報個稅只從收入里面減去減除費用,沒有免稅收入、扣除項目和準(zhǔn)許扣除的捐贈額等,10月的收入711.77低于減除費用5000,個稅申報為0,在11月的時候,工資收入6400,申報個稅的時候累計收入7111.11,累計減除費用10000,累計應(yīng)納稅所得額就為負(fù)數(shù),這樣11月的個稅是0,但是單獨看11月的收入6400算個稅,不是應(yīng)該繳納個稅(6400-5000)*3%=42嗎
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報8月個稅的時候 前3到7月沒有發(fā)工資申報 都是零申報 所以報8月個稅會出現(xiàn)累計減除費用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會有270的個稅 我是新手會計 想請教老師 我得怎么選擇報股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里是要選擇否還是,是 好一點呢,有什么區(qū)別,不明白
8月申報7月所得的6月份工資 然后7月入職了一個新員工 我新增了 申報的時候才想起來申報的76月份工資 然后我把新增人員改成非正常戶 下個月改成正常戶 現(xiàn)在扣除項目顯示中途離職人員不享受累計扣除費用 現(xiàn)在只有5000的累計扣除費用 那么往后發(fā)的工資都要預(yù)繳個稅?這個可以怎么修改嗎?
老師好,企業(yè)以前所得稅申報時,收入和成本利潤都沒有填,都是零,我這個季度申報按正常是應(yīng)該把本年累計數(shù)的收入成本和利潤填報,但我的報表是從當(dāng)期做的,以前沒有帳,按照全年的收入填寫,又和報表上的收入對不上,應(yīng)該怎么辦?
1.你好,換臺電腦,個人所得稅申報的時候,本月的收入有,累計收入有,但是后邊扣除費用不是累計,怎么辦呀? 2. 本月新增職工,個稅申報時收入5000有,后面扣除費用為什么沒有?造成不該交稅,反而個稅有數(shù)了。 3.做企業(yè)所得稅申報,沒找到填報財務(wù)報表呢?
如果父母有4個孩子,2個孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項附加扣除嗎? 答:對,沒有問題,這個是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個孩子,卻不能一個填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?