同學(xué),你好,這個(gè)關(guān)系不大,沒(méi)事的

老師好,我家一般納稅人,有時(shí)賬戶沒(méi)有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點(diǎn)錢好交費(fèi),這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應(yīng)收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時(shí)候用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付 但是有時(shí)候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個(gè)人賬戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時(shí)我就摘要寫(xiě)存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
老師,您好,我把存入公賬的現(xiàn)金用途寫(xiě)成了貨款,應(yīng)該寫(xiě)借款,怎么辦?
老師:6月份時(shí),老板將收到的現(xiàn)金款存入公戶,我錯(cuò)理解為向老板借款,就做了借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款,這部分現(xiàn)金收入當(dāng)時(shí)也沒(méi)確認(rèn)收入,現(xiàn)在該怎么調(diào)整
老師,我在去年12月份的時(shí)候有一筆款寫(xiě)錯(cuò)了憑證,原來(lái)是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。但正確的是借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師你好,現(xiàn)金存入對(duì)公戶時(shí)收入來(lái)源寫(xiě)錯(cuò)了,怎么辦,是股東借款,存的時(shí)候?qū)懗墒杖?/p>
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問(wèn)題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒(méi)有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒(méi)有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請(qǐng)問(wèn)我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒(méi)有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們注冊(cè)資本是1萬(wàn)元,實(shí)際收到6萬(wàn)實(shí)收資本,怎么做賬呢?
老師請(qǐng)問(wèn)我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒(méi)有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?


老師,正常做股東借款的分錄嗎
是的,是的,做股東借款就可以了
老師還有一個(gè)問(wèn)題,股東認(rèn)繳出資額還未繳,可以借款給公司嗎
這個(gè)沒(méi)事,可以借款給公司的