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老師:6月份時,老板將收到的現(xiàn)金款存入公戶,我錯理解為向老板借款,就做了借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款,這部分現(xiàn)金收入當(dāng)時也沒確認(rèn)收入,現(xiàn)在該怎么調(diào)整

2022-01-06 18:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 18:06

借其他應(yīng)付款貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。

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借其他應(yīng)付款貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-01-06
你好 您好,借:其他應(yīng)付款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
2022-01-08
你好,借應(yīng)付賬款a公司貸,其他應(yīng)收款張三。
2023-04-20
再補(bǔ)上一個,借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入。
2021-11-17
你好,想把其他應(yīng)付款-單位往來400,調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金 是對 第一筆,還是第二筆分錄的調(diào)整呢?
2023-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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