您好,這種是屬于工程款的
老師你好,我是一個(gè)房建的總包單位,現(xiàn)在將鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包了,那現(xiàn)在分包企業(yè)給我開(kāi)發(fā)票我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢!
員工填寫(xiě)報(bào)銷單附上10萬(wàn)的發(fā)票支付銷售方10萬(wàn)鋼結(jié)構(gòu)分包款,公司暫扣1萬(wàn)質(zhì)保金,只支付了9萬(wàn),現(xiàn)在質(zhì)保到期,員工第二次請(qǐng)款質(zhì)保金1萬(wàn)支付給對(duì)方,是應(yīng)該填寫(xiě)報(bào)銷單還是請(qǐng)款單呢?后面需要再附什么票據(jù)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,建筑行業(yè),一個(gè)工程項(xiàng)目,我公司把鋼結(jié)構(gòu)部分分包給鋼結(jié)構(gòu)公司了,簽的是分包合同,開(kāi)的發(fā)票是鋼構(gòu)件,發(fā)票我是計(jì)分包款還是材料款呢
簽了鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包9個(gè)點(diǎn)的稅率。開(kāi)票內(nèi)容怎么寫(xiě)呀?寫(xiě)鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包款還是寫(xiě)工程款?
老師,你好,我公司是建筑服務(wù)公司,有個(gè)項(xiàng)目和對(duì)方鋼結(jié)構(gòu)公司準(zhǔn)備簽鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包合同,那合同里如何簽訂,對(duì)我們公司進(jìn)項(xiàng)抵扣這塊最有利呢?都是一般納稅人,是分開(kāi)鋼結(jié)構(gòu)銷售13%+安裝勞務(wù)(簡(jiǎn)易計(jì)稅)3%?還是直接是9%的建筑服務(wù)呢?謝謝!
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?